你好,你这里1的处理没问题,正确的

我是总承包施工建筑公司,是一般计税项目,又是跨地经营,我对甲方开票金额355.43万,我现在有劳务分包有144.2万,我现在到项目地税务去预交2个点,是不是增值税38757.8,企业所得税预交3875.78,个人所得税9689.45,附加税4457.14,印花税1066.29,麻烦老师帮我核一下,因为老板让我算一下要交多少税,我怕弄错了
老师您好,这是税务师税二教材中的题,图里我画圈的地方,为啥要再减计50%?甲企业的应纳税所得额在计算高某的个税时候已经按照出资比例除以2了,后面为啥还要再乘以1-50%?个体工商户不超过100万的应纳税所得额减半征收,但是合伙企业没有这个优惠政策,是不是书上这个地方有错误?谢谢老师
老师帮我看一下我图片案例:1⃣️异地预交计算有没有错误2⃣️在机构所在地计算应缴纳增值税的方式是用计算一还是计算二
老师,我现在企业所得税汇算清缴,现在有两个风险点,但是我看了,确实纳税调整明细表中其他为0确实没数据,所以是0。但是这个风险点我有点看不明白,数据我再看了一遍应该是这样的呀,我不知道哪里出错了,折旧我也是按四年计算,老师我发图片,你帮我看看。郭老师
你帮我看一下税务局是按含税的收入计算的房产税和个人所得税,这样计算正确吗,个人出租住房增值税减按1.5% 个人所得税 按年的计算超过4000减按80%的10%计算 房产税 按照收入4% 对吗,完税证明上的是不是预交了一部分,纳税人还有在汇算清缴中补缴呀
老师你好 我公司收到甲方承兑汇票20万元 我公司直接给我们的客户 客户的发票是开给我公司 还是开给甲方
股权转让交印花税,申报表的税目是产权转移书据吗
老师工商年报中那个纳税总额是指年度实际缴纳税额吗就是取借方科目借方金额是吗
2025年成立的小规模公司,2026年需要做工商年报吗
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老师,差旅费用的增值税抵扣金额, 航空行程单:票面金额/1.09*0.09 高铁票:票面金额/1.09*0.09 中巴运输客车、船票:票面金额/1.003*0.03 对吗?
A公司委托B公司研发 对B公司来说,什么情况下,可以计入研发费用 对A公司来说,什么情况下,可以计入研发费用
老师好,我工程单位,有项目的时候做的是:借:工程施工-劳务费、材料费什么的;贷:银行存款、应付账款。结转成本的时候做的是借:主营业务成本;贷:工程施工-劳务费等。项目完工我该怎么进行完工结转?
电脑城开的票1%的税率是不是免税的
老师我异地项目,3月才核定的个税,那么我这个月需要申报2月的个税吗
老师你意思是第一季度机构所在地申报增值税的时候是按照计算一那个方式吗?
对的 差额看有没有超过30万 分项目缴纳
老师异地预交的时候也是收入减去分包款,在机构所在地看是否超过起征点也是要所有异地项目的收入➕本地收入➖异地项目分包款后的余额和30万做对比吗?
对的哈,理解正确的
老师那1⃣️问题一:机构所在地季度申报的时候,填写销售额的数据是(所有异地项目收入-所有异地项目的分包支出)后的余额吗? 2⃣️问题的:计算增值税的时候也是(所有项目收入-所有项目分包支出)的余额✖️税率吗=应缴纳的增值税,然后➖预交的=机构所在地实际缴纳的 老师麻烦一个一个帮我回答一下
1,机构地是总的销售金额 2,预缴纳是差额计税,机构地按全部销售额计算
那老师这个图片机构所在地那个计算是按照计算一还是计算二处理
你说下面的这一部分啊,下面的这一部分在机构里是按照第二种计算。
老师我刚刚才发现我这个图片在前面咨询了,但是你给我的答案不一样了
是哪些地方不一样,可以具体一下
那老师就看这张表蛮,用方法一还是二
1差额超过30万,计算没问题 2机构地是根据整体销售额100万缴纳,2是对的
老师对比差额就用60+40-30-30=40 和起征额30对比,如果超过就那100销售额填写,不是40填写吗?
对的,因为这个差额它只限于项目地的预缴纳。
那老师这个政策这种怎么解释了
你这里我记得昨天好像也有一个人来问了一下,我理解这里是这个公众号在推送这个信息的时候,他应该是计算后面机构地的时候,他忽略了是不能扣除差额的。
好的老师 谢谢
不客气的,祝你工作愉快