你好,你这里1的处理没问题,正确的

两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
求一份自动生成的利润的Elcel表,销售➖购进直接生成利润
老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
老师你意思是第一季度机构所在地申报增值税的时候是按照计算一那个方式吗?
对的 差额看有没有超过30万 分项目缴纳
老师异地预交的时候也是收入减去分包款,在机构所在地看是否超过起征点也是要所有异地项目的收入➕本地收入➖异地项目分包款后的余额和30万做对比吗?
对的哈,理解正确的
老师那1⃣️问题一:机构所在地季度申报的时候,填写销售额的数据是(所有异地项目收入-所有异地项目的分包支出)后的余额吗? 2⃣️问题的:计算增值税的时候也是(所有项目收入-所有项目分包支出)的余额✖️税率吗=应缴纳的增值税,然后➖预交的=机构所在地实际缴纳的 老师麻烦一个一个帮我回答一下
1,机构地是总的销售金额 2,预缴纳是差额计税,机构地按全部销售额计算
那老师这个图片机构所在地那个计算是按照计算一还是计算二处理
你说下面的这一部分啊,下面的这一部分在机构里是按照第二种计算。
老师我刚刚才发现我这个图片在前面咨询了,但是你给我的答案不一样了
是哪些地方不一样,可以具体一下
那老师就看这张表蛮,用方法一还是二
1差额超过30万,计算没问题 2机构地是根据整体销售额100万缴纳,2是对的
老师对比差额就用60+40-30-30=40 和起征额30对比,如果超过就那100销售额填写,不是40填写吗?
对的,因为这个差额它只限于项目地的预缴纳。
那老师这个政策这种怎么解释了
你这里我记得昨天好像也有一个人来问了一下,我理解这里是这个公众号在推送这个信息的时候,他应该是计算后面机构地的时候,他忽略了是不能扣除差额的。
好的老师 谢谢
不客气的,祝你工作愉快