你好 借;营业外支出 贷:增值税

老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
我是小规模,但是上个月不小心开了电子专票,这个月产生了八千多的增值税,需要七月十五号之前缴纳增值税八千多,怎么样才能不去缴纳
公司是一般纳税人,我们的项目是简易计税,可以做差额征税,因为之前的会计不懂,所以没有做差额征税,直接按开票额交的增值税,我之前的分包付款的发票,可以用在后面报增值税做差额征税扣除吗
红冲增值税后,因为之前缴纳增值税,不能退所以增值税有2千多的差异,这个差弄怎么入帐!
老师,之前做的借存款 贷收入 税费 ,然后手动做了结转增值税的分录,现在只是红冲了确认收入的分录,是不是需要再做一个红冲这部分增值税的分录啊?因为我申报表和账上就差了这个金额
老师,请问一下,去年个税多计提1块钱,怎么做分录调整
利润表税费滞纳金是5元,实际发生是6元,所得税年度申报表,调整栏填6元,对吗,提示与利润表不匹配,这没关系吧
场地租赁2026年改了税率5%为3%
请问老师,就是美团将机子放酒店,然后第一次收款进场费,这个怎么给对方开发票
老师,公司处置二手车,当时收到了电子发票(二手车销售统一发票),请问如果我们再给对方开发票是不是就重复了呀?我看有的说得开,有的说不开,这到底如何处理呢?
请问老师,我和别人合伙卖鹅蛋,从农村家里收购来后往外卖,收的时候按筐,卖的时候按大小不一样,价格不一样,现在不想合伙干了,想要笼下账,分下利润,请问该怎么核算
24年12月付了一笔3万服务费,对方未开票,会计直接入费用了,汇算清缴也没调,今年查账,想调一下,应该怎么调,可以借:预付款3万,贷:管理费用3万吗
老师,小规模纳税人出租厂房税率开几个点?
我是北京按季度申报增值税的小规模,跨区域开票的了,那是不是季度结束后(比如第二季度,7月预缴第二季度的)预缴就可以?那如果我4月的项目5月完工了,那我五月不就得反馈吗?我五月反馈时那个地区的项目不需要预交,直接0反馈,那7月都结束后发现那个地区项目需要预缴,那我怎么办
公司是电子商务运营服务商,主营业务是帮甲方运营店铺管理,那么应该开什么具体类目的发票
这个可以税前列支吗?
这个不是成本,严格来说是一种账务处理,但是你这个就2000多,税前扣除影响也不大的
好的,谢谢老师!
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
麻烦帮忙看一下,全年累计有没有超500万?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的