您好,现在预付账款已经没有书吧

老师你好,我们普通合伙企业,去年12月计提了一次成本10万元,当时分录: 借:主营业务成本 10万 贷:预提费用 10万 今年3月我做汇算清缴时将该笔费用调增了,现在账面应该怎么调整呢??
去年有20来万费用没来发票,当时做账借:管理费用,贷:银行存款,汇算清缴没有做纳税调增,今年账务可以调整未分配利润吗?怎么调?后面也不会来发票了
老师,12月计提了一笔应付账款3万,计提时--借:管理费用3万,应付账款3万。1月收到了专票并付款(税297.03元),怎么调凭证?企业所得税时怎么调? 借:以前年度损益调整 吗?
24年12月付出去一笔服务费,记得管理费用科目,金额5万,25年1月对方退我们五千,25年2月取得四万五的发票。还没进行24年汇算清缴,我想问24年汇算清缴可以不调增,把25年收到的退费计入借方管理费用负数吗
中介。 老师好,24年12月付了一笔中介费5万,没取得发票,计入了管理费用,汇算清缴纳税调增了五万,25年1月中介公司退了4千,给我们开了4万6的发票,那么现在该怎么办呀,小企业会计准则,直接借银行存款贷利润分配未分配利润吗
老师你好,对方是旅游公司,我们工程公司,给对方老板修房子,需要工程公司给旅游公司开发票,这个怎么处理
老师有知道河北省历年社保基数的吗?
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
应该是预付款3万的,结果会计做错了直接进费用了,今年和对方对账才发现问题,对方目前还不会开票
那现在是什么情况?对方是要把发票付进来吗?
和对方对了账,是对方要给你们开票吗?
今年不开票,就挂账,对方账上预收3万,我账上目前是0
那你需要调整一下,借预付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润