您好,现在预付账款已经没有书吧

老师你好,我们普通合伙企业,去年12月计提了一次成本10万元,当时分录: 借:主营业务成本 10万 贷:预提费用 10万 今年3月我做汇算清缴时将该笔费用调增了,现在账面应该怎么调整呢??
去年有20来万费用没来发票,当时做账借:管理费用,贷:银行存款,汇算清缴没有做纳税调增,今年账务可以调整未分配利润吗?怎么调?后面也不会来发票了
老师,12月计提了一笔应付账款3万,计提时--借:管理费用3万,应付账款3万。1月收到了专票并付款(税297.03元),怎么调凭证?企业所得税时怎么调? 借:以前年度损益调整 吗?
24年12月付出去一笔服务费,记得管理费用科目,金额5万,25年1月对方退我们五千,25年2月取得四万五的发票。还没进行24年汇算清缴,我想问24年汇算清缴可以不调增,把25年收到的退费计入借方管理费用负数吗
中介。 老师好,24年12月付了一笔中介费5万,没取得发票,计入了管理费用,汇算清缴纳税调增了五万,25年1月中介公司退了4千,给我们开了4万6的发票,那么现在该怎么办呀,小企业会计准则,直接借银行存款贷利润分配未分配利润吗
老师,请问一下,去年个税多计提1块钱,怎么做分录调整
利润表税费滞纳金是5元,实际发生是6元,所得税年度申报表,调整栏填6元,对吗,提示与利润表不匹配,这没关系吧
场地租赁2026年改了税率5%为3%
请问老师,就是美团将机子放酒店,然后第一次收款进场费,这个怎么给对方开发票
老师,公司处置二手车,当时收到了电子发票(二手车销售统一发票),请问如果我们再给对方开发票是不是就重复了呀?我看有的说得开,有的说不开,这到底如何处理呢?
请问老师,我和别人合伙卖鹅蛋,从农村家里收购来后往外卖,收的时候按筐,卖的时候按大小不一样,价格不一样,现在不想合伙干了,想要笼下账,分下利润,请问该怎么核算
24年12月付了一笔3万服务费,对方未开票,会计直接入费用了,汇算清缴也没调,今年查账,想调一下,应该怎么调,可以借:预付款3万,贷:管理费用3万吗
老师,小规模纳税人出租厂房税率开几个点?
我是北京按季度申报增值税的小规模,跨区域开票的了,那是不是季度结束后(比如第二季度,7月预缴第二季度的)预缴就可以?那如果我4月的项目5月完工了,那我五月不就得反馈吗?我五月反馈时那个地区的项目不需要预交,直接0反馈,那7月都结束后发现那个地区项目需要预缴,那我怎么办
公司是电子商务运营服务商,主营业务是帮甲方运营店铺管理,那么应该开什么具体类目的发票
应该是预付款3万的,结果会计做错了直接进费用了,今年和对方对账才发现问题,对方目前还不会开票
那现在是什么情况?对方是要把发票付进来吗?
和对方对了账,是对方要给你们开票吗?
今年不开票,就挂账,对方账上预收3万,我账上目前是0
那你需要调整一下,借预付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润