学员你好,企业所得税和增值税收入可能会有差异,如果没有差异的话12月增值税申报表中的本年累计数填写到所得税申报表中的收入栏,有差异的话按利润表的收入填

老师企业所得税申报表中,利润总额是填写本年累计数字吗
老师问下,小规模纳税申报,在填写增值税纳税申报表本年累计数合计和企业所得税纳税申报表的本年累计数都为不含税收入?
老师,企业所得税的2021年10月-12月份的季报,营业成本(本年累计)那一栏,忘记将7月份所缴纳的企业所得税2千多元计算进去了,现在申报企业所得税年报,还能补上这个2千多的数额进去吗?谢谢老师。, 另,2021年的财务报表也要申报,这个遗漏的所得税也是可以补上填入吗?谢谢。
老师您好,所属期4.1-6.30的所得税季报 申报表中的 本年累计金额 是直接按照6月份利润表的本年累计金额填写吗,谢谢
老师好,本月申报2022年10-12月是企业所得税时,营业收入,营业成本,利润总额,看到申报表格写的是本年累积金额,到底是填22年第四季度总的数据还是1-12月总的数据,谢谢。
如果我只做免税出口 不做出口退税 请问我需要收集哪些单证被查和结汇 申报免税嘞?
请问老师有限合伙企业买卖股票需要缴纳哪些税费呢?
啥叫做开户银行?不懂
老师您好 我个税申报年终奖没有超过36000一年为什么个税系统显示还要交税 是不是报表填错了 需要注意哪些点
我们是一家酒品经销商,我方外聘业务员进行销售推广,推广中产生的费用由业务员先行垫付,酒厂核实费用后承担该项费用。要求是我方开具6个点的服务费发票,款项经由我司支付给业务员。现在有2个问题:1、支付外聘业务员的费用没有发票,如何入账; 2、我司承担了6个点的税负,能否在税务规划上给与建议。
现在差额开票,票面,做账的话按1.05做还是1.06
公司从3月份开始所有员工社保都停了,其他业务还正常,个税这块应该怎么操作,怎么规避一下税务风险
公司签了一个合同是关于网站网页维护的,一年400,这个算印花税的时候是属于纯劳务?还是技术服务?
房产原值根据决算报告上的金额吗
老师好,我公司与某街道签订【辖区内部分生活垃圾厢房智慧赋能项目】技术服务合同,技术服务费计入高新收入。认定高新收入需要提供哪些证明材料?
谢谢老师!老师,公司3月份注册的科技有限公司,实际是做商贸,前面二个季度税管员没有增加印花税税种,11月份才增加了此税种,我问专管员前二个季度的印花税是否补缴?他说不用,就从23年1月份开始缴纳第四季度的就行了,这样可以吗?
建议你直接在第四季度把前面的都交了