你好 这个是用来代替利润表科目的 比如你们忘记计提工资了,原来的账务处理是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 现在是 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬

老师跨年冲收入,需要用以前年度损益调整吗?以前年度损益调整这个科目现在还用吗
老师,我想问下以前年度损益调整在哪个主科目下,另外2021年损益类销售费用调整分录怎么做
老师好!问下企业在所得税汇算清缴前收到的跨年发票,做账时需用以前年度损益调整科目吗?
老师跨年收到发票,然后用以前年度损益调整,分录怎么做?费用类
老师我想问下以前年度损益调整怎么用 可以用在收到跨年发票上吗
公司是出口业务,但这一单开进来的进项,与报关单品名不一样,进项是做不抵扣勾选,还是做进项抵扣在转出,还是抵扣内销产品
我们是一般纳税人,现在开给个人,开普票,可以开几个点的
老师,麻烦问一下,招标公司给专家老师付的评审费,必须由专家老师给开回来吗?如果专家老师没给开回来,我们应该怎么做账?
即征即退政策条件,怎么计算退税
老师,农业公司买进来的化肥再卖出去,销售出去的时候免不免税?
请教一下老师,我们组织一场徒步活动,这笔款项通过一个众筹平台来收,假如这个平台帮我们收了500万 元,我们需要给对方100万元的费用,那是不是应该对方给我们转500万,我们给对方开500万的发票,我们给对方100万,对方给我们开100万的发票
老师我现在发去年一月的工资怎么备注
请问老师支付给家属慰问金需要申报个税吗?怎么记账呢?
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
老师我们收到费用票2022年的 然后我再2023年账上应该怎么做
你原来的账务处理是什么呢
老师是管理费用 -维修费
这个只是一个科目阿
2022年没有计提老师 借:管理费用-维修费 贷:银行存款
那么你2023年账务处理就是 借:以前年度损益调整---管理费用 贷:银行存款
然后老师 不需要转到利润分配-未分配利润吗
要阿,但是系统会自动结转的
老师你做这个分录需要手动改2022年利润吗报表吗 要减少2022年利润吗
你这个是在2023年修改的阿
嗯老师 是跨年发票
是的,这个是跨年发票的
老师你做这个分录需要手动改2022年利润吗报表吗 要减少2022年利润吗 如果不改他不还是在2023年的利润里面吗
你这个要体现在所有者权益变动表里面的
老师所有者权益变动表需要手动修改是吗
然后不影响其他报表吗
是阿,你这个要自行编制的