下面弗列资料报送这个就是 增值税申报下面有ni kan xia

你好,老师,我们是建筑公司总包方,我们是执行扣除分包款的余额缴纳增值税的,我想问下,我们7月份的时候有分包款的扣除金额但是没有销售收入,我7月份的时候忘记填写附表三的扣除分包款的明细金额,8月份的税款所属期要用到这个扣除分包款的金额,怎么办?可以直接在9月份申报期本期金额里写上分包款金额吗?
老师你好个税里面的减除费用,1、上一纳税年度 1-12月均在同一单位任职且预扣预缴申报了工资薪金所得个人所得税; 2、上一纳税年度 1-12月的累计工资薪金收入(包括全年一次性奖金等各类工资薪金所得,且不扣减任何费用及免税收入)不超过6万元; 3、本纳税年度自1月起, 仍在该单位任职受雇并取得工资薪金所得。符合以上条款的每个月是怎么扣金额。提问:年薪低于60000元的每个月是扣60000元还是5000元呢。
居民企业公司主要从事食品的生产和销售,2020年度取得销售收入2000万元,转让设备300万元。2020年,甲公司其他相关财务资料如下:①发生销售费用500万元,其中包括广告费200万元,上一年结转的业务宣传费150万元。②发生自然灾害,损失外购的不含增值税的原材料金额40万元(已抵扣进项税额),取得保险公司给予的赔偿金额22万元。③向环保部门支付罚款5万元,支付诉讼费1万元。④从境内居民企业乙有限责任公司分得股息60万元。⑤从境外子公司取得税后利润80万元,在境外已按照20%的税率缴纳了企业所得税。根据上述资料,回答下列问题:(1)计算甲公司在税前准予扣除的广告费和业务宣传费。(3分)(2)计算甲公司外购的原材料在税前准予扣除的损失额。(1分)(3)公司支付的罚款和诉讼费在计算应纳税所得额时是否准予扣除?(1分)(4)甲公司从乙有限责任公司分得的股息是否应计入应纳税所得额?(1分)(5)计算甲公司2020年境外所得汇算清缴时应抵免的企业所得税税额。(4
A公司为一般纳税人,不满足小型微利企业认定标准,2022年10月发生的相关业务如下,请编制相关会计分录 1、自然人甲向A公司提供产品宣传与推广服务,与A公司签订相关合同,合同金额100000 元,取得普票;A公司代扣个人所得税(预扣税率 40%,速算扣除数7000),银行支付,税金次月申报维纳;(15分) 2、本月自查发现以前年度应补交的企业所得税500000 元,印花税100000元,在本月补交,产生滞纳金50000元;银行支付;(15分) 3、A公司因经营需要,向银行借款1000万元,借款期限为2022年10月1日至2023年10月1日,年利率8%,每月支付利息,到期还本;(10分) 4、A公司20XX年10月5日采购原材料一批,含税金额1130000元,取得增值税专用发票,10月20日以银行存款支付材料款;(10分) 5、当月上述材料全部领用至生产车间,另外车间发生水电费100000元,车间操作人员工资 200000 元,车间管理人员工资 100000元,车间办公费 50000 元(办公费、水电发票为普票);产品全部完工并入库;水电费及办公费银行支付,工资次月发放;(15分) 6、产品上月无库存,当月生产产品全部对外销售,含税售价 2260000元,当月未收款。(10分)
老师你好。你本次申报包含扣除支付的分包款,请上传相关资料。预缴增值税,这个资料在哪里上传
我把老板网上购买的东西贷方计入其他应付款了。可以吗,还是得记应付账款-暂估应付款啊。这个附件是有发票就行了,还是需要购买截图之类的。或者除了发票还需要啥附件
商贸公司要注销了,还有13000多的库存该怎么处理掉,不想交税?
我需要更正增值税申报从25年1月-12月的,其中有4个月的申报之前有过更正,我现在重新全部更正的话之前更正过的需要作废还是更正后新申报表上再更正?
什么样的承揽合同交印花税
老师您好,买车的购置税可以当做小规模公司的成本发票嘛
老师您好,我们与租赁公司做了售后回租业务,最近收到对方发的律师函,说我们违约,这个怎么处理
增值税金额,增值税税额,老师解说一下
老师我在超市买了很多蔬菜和烟酒,想去公司报销,都是公司食堂用了,能去税务局代开发票吗
研发台账的金额,同一个研发项目,区分费用化和资本化吗?
老师,您好!如果现在不计提2025年的年终奖,等2026年发了2025年的年终奖,需要调整2025年的账吗?
没有按钮呢,是把劳务发票上传进去么
我这边是这种的 如果对方是异地的,发票和完税证明都需要 如果是当地的话,只需要发票就可以的
我这怎么没有导入按钮?
不太清楚 你看一下你点返回出现了什么提示的。
是不是因为劳务的还没申报?
和这个没关系的 系统还没那么先进
劳务的外经证还没开。换个电脑还是这样的。我是跨市申报,同一个省的
那就是你当地税务局格式的问题了 不在这里上传
你看下其他的还有上传的地方吗?比如上方最上方。
好的,谢谢老师
不用客气,新年快乐