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老师你好。你本次申报包含扣除支付的分包款,请上传相关资料。预缴增值税,这个资料在哪里上传

2023-01-20 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-20 09:40

下面弗列资料报送这个就是 增值税申报下面有ni kan xia

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快账用户3451 追问 2023-01-20 09:42

没有按钮呢,是把劳务发票上传进去么

没有按钮呢,是把劳务发票上传进去么
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齐红老师 解答 2023-01-20 09:48

我这边是这种的 如果对方是异地的,发票和完税证明都需要 如果是当地的话,只需要发票就可以的

我这边是这种的
如果对方是异地的,发票和完税证明都需要
如果是当地的话,只需要发票就可以的
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快账用户3451 追问 2023-01-20 09:49

我这怎么没有导入按钮?

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齐红老师 解答 2023-01-20 09:51

不太清楚 你看一下你点返回出现了什么提示的。

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快账用户3451 追问 2023-01-20 09:52

是不是因为劳务的还没申报?

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齐红老师 解答 2023-01-20 09:55

和这个没关系的 系统还没那么先进

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快账用户3451 追问 2023-01-20 09:57

劳务的外经证还没开。换个电脑还是这样的。我是跨市申报,同一个省的

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齐红老师 解答 2023-01-20 10:03

那就是你当地税务局格式的问题了 不在这里上传

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齐红老师 解答 2023-01-20 10:03

你看下其他的还有上传的地方吗?比如上方最上方。

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快账用户3451 追问 2023-01-20 10:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-20 10:05

不用客气,新年快乐

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下面弗列资料报送这个就是 增值税申报下面有ni kan xia
2023-01-20
对于您提出的关于建筑行业财务的问题,以下是我的回答: 1. 异地预缴税款问题: • 增值税:根据相关规定,建筑企业在进行异地项目时,预缴增值税款确实需要扣除劳务分包额。具体来说,纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照预征率计算应预缴税款。因此,在预缴增值税时,劳务分包额是可以扣除的。 • 企业所得税:然而,在预缴企业所得税时,情况就不同了。根据《国家税务总局关于跨地区经营建筑企业所得税征收管理问题的通知》,建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部,应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税。这里的“实际经营收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付给其他单位的款项。所以,在预缴企业所得税时,劳务分包额是不需要扣除的。 • 本地交纳税款:在本地交纳增值税时,同样可以扣除劳务分包额,因为增值税的计税依据是销售额减去允许扣除的项目后的余额。而在本地交纳企业所得税时,由于企业所得税的计算是基于整个企业的应纳税所得额,而不是单个项目的收入,因此是否扣除劳务分包额需要看具体的税务规定和企业的会计政策。一般来说,如果劳务分包额已经计入成本并在税前扣除,那么在计算应纳税所得额时就不会再重复扣除。 2. 增值税纳税申报表填写问题: • 附列资料(三)的填写:增值税及附加税费申报表附列资料(三)主要适用于服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写。对于建筑行业来说,如果存在差额征税的情况,即存在可以扣除的项目(如劳务分包额),并且这些项目符合税务规定,那么理论上是需要填写附列资料(三)的。然而,在实际操作中,还需要根据当地税务局的具体要求和指导来确定是否需要填写该表。 • 具体案例:在您提供的案例中,如果公司开票100万,收到劳务分包公司的发票10万,并且这10万符合税务规定的扣除条件,那么这10万理论上是可以作为扣除项目在增值税申报中扣除的。但是否需要填写在附表(三)中,还需要根据当地税务局的具体要求来确定。如果当地税务局要求填写该表,那么就应该按照规定填写;如果没有要求,那么就可以不填写。
2025-02-26
您好 可以直接在9月份申报期本期金额里写上分包款金额
2021-08-25
你好; 计算个税都是不含税来计算的; 不考虑增值税部分的 ;  比如你  转让金额100万; 增值税部分和附加税部分是 8万; 你 计算个税的金额是 92哈
2023-06-05
同学你好 是这样做分录的
2021-10-13
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