你好 你们当时是补缴的吧,导致33行那边还有数据 如果你确定已经缴纳了,那么没有关系,过几个月数据会自动加上去的
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
请问,增值税申报表那里,之前附加税延期缴款的原因,导致现在报表还欠税款,实际已经缴纳?怎么处理?
退役军人增值税优惠,在减免税申报里填写了,增值税及附加税费申报表主表里还是显示本期应补(退)税额是前面要缴纳的金额,怎么处理?
五月份增值税报表由于填报错误,六月份做更正申报,导致五月份多交增值税80元,附加税五元,在税务局做了抵缴,抵缴六月份增值税款,财务上都是正确的,现在六月份的增值税报表应缴纳增值税,和实际要缴的增值税相差80元,附加税相差五元,请问还需要调六月份报表吗?我的账用调吗?
申报表那里显示我还欠税款,做账咋做?怕不符合?
这个你不需要做账阿,你这个已经是缴纳了税款的
不用手动调那个增值税申报表吗?他自动会调好吗?
不需要阿,只是说你的申报表上面还没有体现已缴增值税,系统有延迟的
那如果打印出来,算不算错误的申报表
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
其次8/9月份,有印花税,但是八月份忘记报了,另外个同事统一把8/9️的印花税在9月报了,这事咋处理
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的