你好,不 要的,这种情况 不要的,会自动结转到下一个账号

金蝶kis专业版新建账套后在初始化界面,填入了一部分初始化数据后,并且试算结果平衡后,是怎样下一步操作?是点击启用业务系统的结束初始化吗?还有财务初始,出纳初始这些都点结束初始化吗?之后才开始录入凭证?对吗
金蝶kis迷你版年结后是要重新建立一个账套吗,所有科目初始数据这些都要自己再重新录入一遍吗
老师你好,我现在接了一个公司的内账,这个公司是2022年6月份办理的营业执照,前半年没有任何票据,更没有建账,我现在要求从2023年2月1日开始重新建账,我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了,包括实收资本,现在问题是:我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平,请问应该怎样做?资产少30万,请问这个30万计入到什么科目比较合适?后期应该怎样调整?
老师,我们中途建账,以前的数据都没有了,现在要录入期初余额数据,就知道真实的货币基金,应收应付,库存商品这些,这几个科目对应的分别是什么科目,不然初始建账的话,试算不平衡,你能听懂我的意思吗?我们是自己买的金蝶,做内账,不对外?
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
老师,公司给员工租的房子,先由员工垫付,后期公司给报账,没有发票,怎么处理
关于公司年公司申报已经申报后还是收到【安徽省税务局】尊敬的缴费人:我局后台检测到贵单位(机关事业单位指仅限缴纳企业养老保险的临聘人员)尚未完成全部职工全部险种的2026年社保费年度工资申报,根据《安徽省税务局关于开展2026年度用人单位社会保险费缴费工资申报工作的通告》,安徽省2026年社保费缴费工资申报截止6月底,逾期申报补缴社保费将产生滞纳金,请按时完成全部职工全部险种的缴费工资申报。(注1:即使2026年缴费工资基数相较2025年未发生变化,也需要申报一次2026年的缴费工资基数。注2:电子税务局业务模块路径:“地方特色—社保业务—单位社保费自主申报—缴费工资申报—单位年度缴费工资申报”。)这条短信是什么原因导致的怎么解决
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,这笔余额怎么调账比较好呢
老师预收的物业费,是要分期确认收入吗?
老师,公司老板发工资,在A公司每个1万,B公司每个月1万,缴个人社保915.73,个人公积金1050元,赡养老人3000元,继续教育400元,年终奖14万,老公工资税率在10%对吗?虽然不在同一家公司
老师建筑清包工可以正常开建筑服务*劳务费吗
已认证勾选的发票,当天红冲当天能开出来发票吗?还是说当天不行呀
亏本卖货,发票要原价开负数冲减吗
老师,编制现金流量表的收到的其他与经营活动有关的现金和支付的其他与经营活动有关的现金,这2个数据可以倒推吗
老师,请问,做内账,老板有个微信,专门是几个门店拿来采购物资的,这个微信,有时候会收一些收入,但是这个收入是归A门店的收入,但是采购的话,是所有门店一起用这个微信来支付的,现在我的问题是,其他门店都没有收入,只有支出,那我其他门店的账怎么样做呢?而且是用金蝶来做利润表和资产负债表的