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老师,我收到了一笔企业邮箱服务费的业务,发票也是专票,可以抵扣吗,2800元,要怎么做分录

2023-01-28 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-28 13:14

借管理费用、办公费、 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款,2800 可以抵扣

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快账用户1966 追问 2023-01-28 13:24

老师,我这有一张这个免税的普票,购买办公桌椅的,9千多,做固定资产,这个怎么做分录,是不是发票就不用提现了

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齐红老师 解答 2023-01-28 13:25

借固定资产,贷银行存款,按月折旧,折旧到成本费用里面。

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快账用户1966 追问 2023-01-28 13:36

好的,老师,这个折旧是不是按照做账的日期开始算,比如本月我购买的,那下个月开始提折旧吧,那本月用计提吗

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齐红老师 解答 2023-01-28 13:36

你好,不需要的,下一个月才折旧,下一个月才计提啊。

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借管理费用、办公费、 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款,2800 可以抵扣
2023-01-28
您好 两笔业务可以放在一起入账的哈
2024-04-05
同学你好 这个可以抵扣
2023-08-04
可以的对的是的,需要选择不抵扣勾选这个选项。
2025-08-20
你好,同学 这个专票做账没问题的 可以物业费也可以办公费
2024-03-04
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