借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 支付 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行
老师,收到税务局退的手续费,企业直接支付给代扣代缴人员,要交增值税吗?如何做账?谢谢!
老师,请问一下支付给办税人员的个税手续如何做凭证?小企业会计准则 谢谢
老师你好,我是一般纳税人,税务局付的个税手续费收到时,借银行存款 贷营业外收入 应交增值税 付给办税人员如何做账?谢谢
老师,请问一下:公司员工出差的高铁票可以抵扣吗?如果可以,税率是多少?入账如何做会计凭证?谢谢!
老师2个问题,1.返还个税手续收入记在其他业务收入还是营业外收入?直接付给办税人员交不交个税? 2.汇算清缴后,税务退回多交企业所得税小企业会计准则如何做分录?
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
小企业会计不是在营业外收入里吗
支付时做在工资里要交个税呀,这个不是免个税的吗
直接奖励办税人员做账往来 其他应付款行不行?
好,你放到营业外收入有一个弊端,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
做了工资也不需要交个税的。
奖励给财务人员时: 借:管理费用 15000 贷:应付职工薪酬 15000 借:应付职工薪酬 15000 贷:银行存款 15000 03 三代手续费返还后奖励给员工 是否需要代扣代缴个人所得税? 答:是不需要的。三代手续费返还后奖励给公司的财务人员,对于收到奖励款的人员,针对这笔奖励款,是免征个人所得税的。这是有文件依据的,财政部、国家税务总局《关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字〔1994〕20号(该文件截止此篇公众号文章发出时仍然全文有效即目前全文有效)中有明确规定,
我们公司是应付职工薪酬 明细做什么老师
工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行
应付职工薪酬工资是个报个税系统一致的,不能放在应付职工薪酬工资里是吧
应付职工薪酬 二级科目明细怎么写
我给你发的文件你没有看到吗?你填写免税收入不就可以了
明白了老师谢谢您!
不用客气,新年快乐
新年快乐!老师
新年快乐,非常感谢