将房租金额拆分成房租和服务费,可以满足企业税务筹划的要求,主要有以下步骤:
第一步,合同签订时,在合同上明确拆分房租和服务费,分别约定费用,并给出相应的发票内容;
第二步,拆分完成后,可以开具两张发票,一张是房租发票,另一张是服务费发票,金额要与合同上约定的金额一致;
第三步,确定好发票内容后,把发票开的及时,如果企业是一般纳税人,开发票时,可以省去增值税;
第四步,发票开出后,让承租方保存好发票备份,以便所有的税务筹划程序都得到正确的管理。
拓展知识:拆分房租发票,除了可以降低房产税税基和增值税,还可以减少资产支出、优化现金流,降低企业融资成本,从而增强企业的竞争力。
你好,我们公司属于制造业(一般纳税人),将公司的部分宿舍出租给a公司(服装厂,一般纳税人),平时没有开房租发票给a公司,然后前几天a公司找我们要开宿舍的用水用电发票。我觉得,如果我们公司同意开具用水用电发票给a公司,那么房租发票是不是也要开,因为我们平时没有开房租发票,到时候我们公司账上会显示,转让水电费给a公司,但是没有显示出租房租。这样的话,会不会存在疑问
问题一:老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗?开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起,一样的类目,专票的话我们也是可以正常抵扣对吧? 问题二:老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金,对方也需要给我们开发票,开的类目也是和租赁费金额加在一起开,进项可以正常抵扣对吗? 以上两种情况的分录为:借:管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款对吗? 问题三:如果我们公司签约艺人,签订的是艺人合同,那是不是就可以不给对方上社保,对方需要给我们开发票,我们需要给他代缴个人所得税,就是属于劳务合同类型啦对吗?
甲是一般纳税人拥有一库房拟于本年7月至12月对外出租、原值1000万元,净值800万元,现该库房闲置。乙公司拟承租该库房,双方初步商定本年7月至12月租金为80万元(含增值税)。甲公司的会计人员发现,本年7月至12月的租金收入应纳房产税8.81万元(80÷(1+99%)x12%),应纳增值税6.61万元(80+(1+9%)x9%)甲公司会计提供以下纳税方案:甲与乙协商,将房屋的租赁业务转为仓储业务,由甲公司代为保管乙公司原先准备承租房屋后拟存放的物品,从而将原来的租金收入转变为仓储收入。上述“租赁改仓储”的纳税筹划方案实际上是由将房屋的使用权出租给别人使用改为仍旧自用。如果企业将房屋出租,则应按租金收入缴纳12%的房产税,这叫“从租计征”:如果房屋自己使用,按房产原值一次减除10%~30%后的余值缴纳房产税,假设甲的减除30%应纳增值税4.53万元(80÷(1+6%)×6%)。两者相比降低了房产税税负4.61万元(8.81-4.2),降低了增值税税负2.08万元(6.61-4.53)。“租货改仓储”表面上看是一项值得采纳的纳税筹划”方案。要求:请从防范纳税风险的角度分析上述纳税筹划案。
【简答题】某市房地产开发企业为增值税一般纳税人,向境外A公司租用其在该市购入的办公用房,用于现行开发的两个项目进行经营管理,其中一个项目适用一般计税方法,另外一个项目适用简易计税方法,上述项目的建设规模均相同。合同约定租期三年,价税合计419.65万元,于2021年7月18日一次付清。境外A公司出租的该办公房于2016年5月购进。请回答下列问题:问题(1):境外A公司出租办公房增值税的纳税义务发生时间?理由?问题(2):房地产开发企业在支付办公用房租金时,履行哪些税费的扣缴义务,金额分别是多少?问题(3):房地产开发企业支付该办公用房租金,按税法规定允许抵扣的进项税额是多少?申报抵扣的扣税凭证是什么?
老师你好,工厂有部分厂房出租,收到租户给的租金,合同上约定了,需要开发票需要给税点给我们,人家不需要发票就收据就可以。那一直也没开发票,没做租赁收入处理,报税不也就没计收入了吗。那如何处理的更合理呢,是要开发票吗,那就是多一个增值税对吧,还有房产税是不是就按照租赁收入的12%交税吧。还是不开票,报税时,在未开具发票那一栏填个租金收入的金额就可以?不然只有支出,没有收入,是不是不合理?但交税又增加了企业负担
我想调账。科目计入了其他应付款,但是我想进管理费用,怎么操作
付给别人的技术服务费,应该计入其他应付款,还是管理费用
22年认定的高企,今年高新复审,找了第三方机构,我们22年汇算清缴加计扣除扣除了,但是22年账上没有研发支出科目,我需要主动跟机构负责审计的老师说这个情况,还是我先反结账把研发人员计入管理费用的工资,改为研发支出,再结转期间损益呢
自产自销的农产品免增值税企业所得税,申报财务报表,企业所得税不填写成本可以吗?
老师,个人劳务在税务局代开发票时已经交了个税,还需要个税代扣代缴吗?
老师,您好。您能帮我看看软件里现金账的样子吗
老师,那项目上过账怎么做会计分录 公司付了10万材料款,供应商开10万的增值税发票,过账后,供应商转给我们9万,扣税金1000,怎么做会计分录
老师年度社保工资交费申报,我可以就按交费基数申报吗
老师,其他公务接待,需要三单一函吗
老师,补了去年的收入,账上用以前年度损益调整做到4月份,所得税年报时在纳税调整表里把收入加上就行?主表里的营业收入还是按原来的收入填写?