你好 不知您报表左右那边是期初或是利润表那边是本年累计?

老师,麻烦帮忙看下哪里有问题,为什么资产负债表和利润表的未分配利润对不上
现金流量表的期末现金流量=资产负债表的货币资金期末余额 利润表的净利润+资产负债表年初未分配利润=资产负债表年末未分配利润 请帮忙看看这个总结正确吗?
你好老师,麻烦帮忙看下这张资产负债表表的未分配利润是否有问题。我的理解是资产负债表未分配利润=期初未分配利润+本期净利润-提取公积-分配利润+前年度损益(-14820.06+-10274.38+1036.76前年度损益=24057.68)
老师帮忙看下这个资产表的未分配利润跟利润表利润对的上吗
资产负债表未分配利润怎么跟利润表的未分配利润对不上?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
右边年初 右边利润表是本年累计
是不是期末利润应该填写-318669.73才对,
你好 右边是期初的话 年末未分类利润-期初 =3699851.28-3344494.82=355356.46 那么利润表中累计金额326267.45-355356.46=-29089.01 这个有差距 可能涉及以前年度损益调整科目 可以看下明细账有没有 或是是当年有没有非年末时候利润分配-未分配利润科目有发生额
不对,你这数据是所有者权益加减的
不好意思 看串行了 稍等
-644937.18-(-289580.72)=-355356.46 那利润表就差异大了 不过还是建议看下 是否涉及以前年度损益调整科目 可以看下明细账有没有 或是是当年有没有非年末时候利润分配-未分配利润科目有发生额
是我未分配利润金额先改成-318669.73+年初未分配利润-644937.18=326267.45 利润表中本年累计净利润326267.45-年末未分配利润326267.45=0这样两表关系得上吧老师?
我这个做给银行看的,就按我现在改好后对不
如果是直接对应勾稽关系是 期初未分配利润%2B本年累计净利润=期末未分配利润