您好,这个是一样的哈

公司要换新系统,新系统是从去年9月份开始的,录入发票也是从9月份有订单的,无订单的不录新系统。现在想尽快甩掉老系统,请问有什么更快更简便的方法让两个系统数据一致吗?
去年5月份入的新系统,本年累计会和老系统一样吗
@科新会计 老师问一下,就是23年1月份我开了一张纸票,3月份红冲过了,完了我看到系统里1月份的正数发票没有,3月红冲的负数发票有里,然后这一年下来,系统最后的累计数是减去红冲数额的,可我做账的系统里只算肯定把电子税务局系统里没显示的正数发票做进去了,然后这样下来,我一年的累计数就是系统里没带出来的正数发票和红冲发票低掉了,累计数就是除过这两张发票的累计,这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个负数发票,我该怎么做@科新会计
@科新会计 老师问一下,就是23年1月份我开了一张纸票,3月份红冲过了,完了我看到系统里1月份的正数发票没有,3月红冲的负数发票有里,然后这一年下来,系统最后的累计数是减去红冲数额的,可我做账的系统里只算肯定把电子税务局系统里没显示的正数发票做进去了,然后这样下来,我一年的累计数就是系统里没带出来的正数发票和红冲发票低掉了,累计数就是除过这两张发票的累计,这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个负数发票,我该怎么做@科新会计
老师,请问税务系统新系统里营业收入本年累计数这个是填4-6月的,还是填整年的
郭老师,箱包制造公司加什么范围可以开 劳务费-背包加工,这样的发票
老师,购买礼品送客户做招待费,需要视同销售缴增值税?
开具普票不含税64613.12元,税额8399.71元,不抵扣收入怎么入账
老师,制造公司经营范围可以加劳务吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
你好老师 印花税计提需要付清单吗
为什么一样老师,我对了下不一样
你说的是哪个科目不一样?
几乎都不一样
不可能吧,你截个图给我看看
老师,你看看
你看,其实一样的利润表里边很多,只是个别的,有些需要合并的
总计都不一样
那是当然了,因为他们单体都不一样,是一个期间的吗?
嗯嗯,没有都是12月份的,本月数是一致的,累计不一样我发给您的是累计
嗯,我看到了,应该是没填,因为报表科目都是一致的
没填??什么意思
就是说月度是一致的,本年合计不是不一致吗,他们的期间是一样吗
期间什么意思,都是12月份的报表呀
新系统是5月份入的数据开始的
我的意思是他们俩的合计数额,都是2022年1-12月的数据?
旧系统是的,新系统是今年5月份开始入的数据,那是不是5到12月份的数据累计呀,还是1到12月份的?
那肯定就是5-12月的了这个
但是新系统有期初余额都导进去了,
那也是从5月份开始的啊,不是一月份