你好,他没有做政务处理吗?交纳了没有?
老师,发现3月份账务中,会计记错了结息,应该是:J:财务费用-0.35 D:银存-0.35 但财务记成了J:银存0.35 D:财务费用-0.35,而期末结转时分录中显示财务费用D方-0.35 现在我发现了错误,那么如何调账呢?如果去调3月的账,报表什么的就都变了,如果我本月调账,该怎么做呢?
我们公司是买的别家的营业执照,花了有50多万 1、这个营业执照款咋入账合适? 2、这个公司之前的经营地址和现在不在一个县市,其实我们是今年三四月份开始经营的,但税务系统有显示去年的报税信息,报表有年初数,我从四月开始建的账,这个有啥联系没? 3、这种情况残保金我要申报缴纳吗?谢谢老师!
老师,我四月份接手的账三月份缴纳的印花税人家本年累计金额不显示数字,那我如何做分录让它显示在四月份报表中呢
老师,我四月份开始接手做账,但是之前1月份缴纳的上年度第四季度的增值税我期初数据录入时填写在已交税金里了,现在人家一直显示在已交税金借方
请问:我们是今年才成立的建筑企业,是一般纳税人,四月在外地的一个项目开具了施工费的发票,1、是不是要在当地预缴增值税和所得税?2、四月份的利润表显示利润总额为负数,我该预提所得税吗?如果要预提,应该怎么预提呢,分录怎么做呢?
老师,我2024年交了企业所得税年报,但是之前的会计一直没有做银行的流水,现在这一笔我应该怎么做账
老师好,建筑公司跨区域施工,预交税款该怎么做分录呢
本月报企业所得税和财报 需要下载几月到几月的资产负债表和利润表
老师您好,我想咨询,应付职工薪酬,加入9月计提9月工资1000元,10月发放9月工资,那我在个税申报的时候是应该11月申报期申报10月所属期的时候申报这1000吗,如果之前都是按计提数申报工资的怎么改啊,就是10月份申报九月份所属期的时候就申报了1000
老师,个税系统 我给员工添加专项附加扣除时,提示“该配偶信息由纳税人自行采集,请通知纳税人自行修改或删除” 这是什么意思 要他自己在手机里删掉是吗?因为离婚了的意思
本季度差额征收开票89万,本期抵扣也是89万,增值税不含税收入为0,那对应怎么做账?89万开票收入要做会计分录?对应抵扣额89万也要做会计分录?
40×900÷(900+100)这部份不是很明白
老师我买东西先付的钱 做的预付账款 然后票到了 货没到 我应该借方用什么科目过度下
小微企业,员工使用个人国补帮公司买的小电器,只能开个人普票,还能做到公司账里面吗?
老师,公司在3月份开了380000的发票,到九月份才发货完,九月份是40000,要怎么做账
老师已经缴纳了就是利润表中未显示,所以本年累计金额中没有,我想补可是不知道咋写分录
借税金及附加,贷银行房款。
老师这样写我银行存款数对不上,我是四月份开始记账的印花税是三月份缴纳的
你好,那你开始记账的时候,是不是接着之前再来做的吗?如果是的话,他的银行余额是一致的,他肯定是做了支付的,你看一下明细账吧。
好的老师
不用客气,工作愉快。