你好,什么原因,多久的?

我公司目前进销差价太大,导致增值税税负率高达9.7%,为此税局还专门找过我们,问我们为什么缴纳这么多增值税,还让写说明,我们也不想缴纳这么多增值税啊,但是又不知道如何合法降税?
老师,有没有多缴税款的情况说明,税务局让写下说明,我们预交了税款甲方又不让开票,形成多交税款,这个说明怎么写下啊
老师,我们单位去年增值税交多了,现在税务局让写说明,为什么缴纳那么多增值税,怎么多交增值税还得写说明呢?这个说明得怎么写
我公司目前进销差价太大,导致增值税税负率高达9.7%,为此税局还专门找过我们,问我们为什么缴纳这么多增值税,还让写说明,我们也不想缴纳这么多增值税啊,但是又不知道如何合法降税?
我公司目前进销差价太大,导致增值税税负率高达9.7%,为此税局还专门找过我们,问我们为什么缴纳这么多增值税,还让写说明,我们也不想缴纳这么多增值税啊,但是又不知道如何合法降税?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
你好,什么原因多缴纳的?
进销差距太大,
你好,是你销售出去,但是他的进项发票来的不及时,还是直接没有发票,实际有销售业务,实际有购入吗?
售价不含税10000元,原材料够进不含税才5000元,
发票都及时来了,就是进销差距太大
你好,那你这个是什么意思?是你们的利润高吗?
是你的税负高吧,是税负高,然后你税务局要求写说明。
利润很高,税负也高,嗯,税务怕我虚开发票,导致税负这么高
你好,有写一下税负高的原因, 本单位在某某时间税负多少,由于镜像、肖像税额差距大,利润高,导致在某某时间税负高于平均税负xx
老师,这个利润这么高,如何降低利润呢?提高原材料单价么
制造行业的,你可以增加人工费的,发工资,工资高一点。
嗯,这个也可以,那还有其他的办法么
你好,还有一种不正规的虚开发票。
提高材料的单价的
这个单位是制造企业,生产设备只有一个吊车,剩下什么生产设备都没有。也就意味着制造费用很少
你好,那你们不需要材料费吗?
实际成本都有哪一些的?
如图,是实际成本
你好,提高原材料单价,还有你们这个设备需要维护吗?比如用易耗品油类的可以用这个。
生产设备太少了,就一个。设备是用电。
你好那没有其他的了