你好,一般是根据税负来缴纳增值税。按税负来勾选。

老师 一般纳税人进项勾选当月一般都勾选完吗 还说说勾选基本不交增值税就行
一般纳税人,之前有一些未勾选认证进项税发票,7月又有进项发票,是先勾选之前月份的进项发票还是勾选本月的进项?有说法吗?反正都是进项大于销项,不用交税。
一般纳税人取得的发票,能不能先不勾选认证,计入应交税费-应交增值税(进项税额)?还是说凡是计入进项税额的票必须勾选认证?
老师您好!一般纳税人本期有一张费用专票,如果勾选了增值税就是负数,不勾选抵扣增值税就是正数。这样我是勾选还说补勾选呢?
一般纳税人当月没有勾选抵扣进项税,也没有进行勾选确认,零申报增值税,请问没进行勾选确认有没影响
不动产租赁含增值税是469518,不含增值税呢
老师好!请问25年研发没有在账面做,能补做到26年吗?
当期期末留抵税税额是什么意思?怎么来的?
小规模纳税人,租入的厂房做车间改造项目,现把前期在建工程完工转到长期待摊费用,问题是,目前没有投入使用,请问怎么长期待摊费用怎么摊销?要摊销的话列哪个科目
老师,公司新买了两台车,一共20多万,我想一次性进费用,账务就不折旧了,这样可以吗?
老师,我今天报税,进项不够。从2021年4月的进项有很多都没有勾选抵扣,我今天可以勾选抵扣吗?账务怎么操作处理?
个体户办理营业执照在哪里办理
实收资本实缴已经交过印花税了。转换成知识产权还需要再缴纳一次印花税么
老师,去年入账的一些报销,金额都是不大的费用,当时没注意它是专票,全入成本费用了,今年2月还调整进项出来,是冲当期损益吗? 借:应交税费—应交增值税(进项税费) 贷:主营业主成本/管理费用 还是通过以前年度损益调整? 借:应交税费—应交增值税(进项税费) 贷:以前年度损益调整
老师,上个月购置的设备,用于研发,价值27900,本月一次扣除,要怎么写分录呢?
老师 我们2022年12月份的打款 客户今年1月才给开发票 导致我们去年11月12月税负很高 1月份就进项多了 这种怎么处理呢
老师 我们是信息技术服务业 增值税的税负率一般是多少呢
你好,没有其他的进项抵扣吗?一般在2.5%左右的。
去年11月12月是没有的老师 我们是服务业本身进项都少,我们的客户是我们先开票后给打款,我们的上游呢 是我们先打款 后给我们开发票 就导致11月12月我们的打款 今年1月份才给开发票
那你到时候可以申请延期交税 一月份收到了发票之后留底,然后在二月份抵欠。
老师没有明白您说的 我们2022年12月交增值税多 已经交过了 2023年1月进项又多了 导致不交增值税了 您说的这种处理方法怎么操作呢
您的意思说当时1月份交12月增值税的时候 我可以申请延期 1月收到发票 到2月份交1月份交1月份增值税的时候 顺便把12月增值税交了 一块用吗 进项
那就多交退不回来了,没法退呀。
正常交税 一月份收到的发票可以抵扣你一月份的业务或者是之后的业务。
对的,是的,是这么理解,是这么做的。
哎 12月份的已经交过了老师 也不能退 应该早点请教您的 那现在1月份进行多了 我就根据税负率 勾选一部分 交点税 是这样处理吗老师
老师 增值税税负率异常 是看的每月都算这个 还是看一整年的税负率呢
对的,是的,一般按季度的。
那我们交增值税 勾选进项 也是看季度是不是老师 到4月份交3月的时候 算一算看勾选多少进项 是吗
那企业所得税呢老师 信息技术服务业 税负率是多少呢
对的,是的,一般在2.5%左右的。
增值税和企业所得税一样吗
企业所得税的一般在1.5%左右的。