你好; 这个10万 你需要开票出去吗 ? 这个属于佣金返利吗

请问下医药行业代理商,二票制的情况下,业务都是高开高返的,那所有货款都是全部入到对公账户,但高返的客户提成佣金之类的,要怎么走账,怎么做账呢?比方说,开了销售发票给客户10万,供应商给我开进项发票8万(实际拿货都是底价,高开的部分给税金),原则上我只有2万的利润,但我要给客户提成佣金5万,这5万我每次都只能从公账提转到法人的私账,再由法人私账转给客户,增加了其他应收款,造成法人借款的税收风险,要怎么做才能符合税法呢?
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
例如:我对公给上游打款100万,上游给我开100万的发票。但是他会对公返给我10万的返利,这10万元我需要返给个人。怎么做我的帐面才能平,其中涉及多少的费用税点?[合十][合十][合十]麻烦老师了
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
老师,什么情况下会产生资本公积这个科目?像股东投进来的钱,这个是做实收资本,这两个科目不是都需要交印花税的吗?只需要交一次。
小微企业认定标准,老师能发我下吗
公司已经是被执行人了,还可以变更法人吗?公司账户被冻结了10万,账上没有对方起诉的金额8万多,可以对私付对方一些钱(8万,让对方撤诉吗?
企业分红40万要交多少税?
老师 税务老师让申报以前年度增值税值税无票收入,调的年度所得税报表 我调整了增值税22年申报表 然后也调整了所得税报表 账是不是需要反结一下 回到22年做一笔收入 然后 报表也需要更正一下啊。
老师,我们在收购一个门诊部,这个门诊部是一个分公司,总公司没有任何自己的业务,也没有建帐后,税务开业备案也是这次做股转才开通的。请问收购过来后我应该怎么建帐较好?
老师,你好!想问一下跟同一个公司有应收和应付款,不走资金转款,应收应付对冲协议有模板吗?或者可以告知一下格式怎么写吗?谢谢
老师,请问一般纳税人小微企业,应纳税所得额超300万,企业所得税怎么计算
老师注册分公司,1也需要股东?2股东和法人可以不和分公司的股东法人一致也可以是吗?经营范围一样或者比总公司少对吗?别的还有啥事项?
代理记账通道,需要增加什么权限