
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
例如:我对公给上游打款100万,上游给我开100万的发票。但是他会对公返给我10万的返利,这10万元我需要返给个人。怎么做我的帐面才能平,其中涉及多少的费用税点?[合十][合十][合十]麻烦老师了
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
老师,原来的会计做错帐了,应该怎么调,应交税费-应交增值税 数字不对,城建应该是5%算成7%,其实是其他应付款里的个人交了,但账上还有,应该怎么调
老师,比如2万元一年分摊的费用,怎么写分录啊,要不要挂长期摊销
老师您好,请问公司新建的卫生间,安装卫浴门,隔断用的墙板都计入什么科目
请问民办学校4月5月筹备期的办公费还有福利费,买电脑联通网络,弱电安防系统,可以入管理费用,目前没有招生,汇算清缴申报需要调增吗?谢谢
付幼儿园购服装费用(教师衬衫900元,保安衬衫100元,厨师衬衫60元,如何记账(教师及保安属于劳务外包,)
老师您好,请问公司新建的卫生间记什么科目,1600元
老师,请问一般纳税人收到专票的水电费如何做账务处理昵
老师,小规模纳税人,应交税费没有3级科目销项和进项是吗
执行小企业会计准则5月收到去年企业所得税汇算清缴退税,分录怎么写,报表怎么反映
一个家庭农场个人独资企业种小麦,从去年十月到今年六月请农民干活,同一个人每个月是不是劳务费最多八百不交税