学员朋友您好,日记账登错方向,通常使用划线更正法

付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
提现5000元,编制会计凭证时误讲金额记为500元,并已编制会计分录,请用适当的方法更正错账,并指出用何种方法更正。误作的会计分录如下:借:库存现金500贷:银行存款500
老师,如果银行日记账应该写在借方的金额,写在贷方去了,这种错误如何更正了?
老师现在发现去年科目和金额借贷方错误应该怎么调整?应该是:借:税金及附加 40 贷:应交税费-附加税 40,写成了借:应交税费-附加税 40 贷:税金及附加 40。可以更正在今年的凭证吗?
老师,7月的费用发票入账,9月发现发票的购买方填写错误,对方在9月将7月发票作废重开,9月该如何记账,假如7月是借:费用,贷:银行,现在怎么做?是在摘要中写明原因,做借:银行,贷:费用,然后重新记账做借:费用,贷:银行可以嘛?把正确发票作为附件可以嘛?
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
是用红线划了贷方错误的金额,再用可黑色字体在借方写正确的金额吗?
学员您好,是的,对的