申报劳务报酬收入是按发票不含税金额。除增值税外所有的税费

个人税局代开发票,收票方按照劳务报酬申报时,请问是按照发票上的含税金额申报还是不含税金额申报?
1.申报劳务报酬收入是按发票不含税金额还是含税金额申报 2. 允许扣除税费指的是什么?按个税APP显示是指附加税,城镇税,印花税(不包括增值税)
老师,印花税的计税依据是含税的还是不含税?我是租赁服务行业,租了一个车,人家打款,但是开票是按的1%,是按打款金额申报?还是按扣除1%的增值税金额申报?
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请问这是什么意思,印花税申报是按不含税销售额还是含税销售额,还是进销账合计不含税金额?
建设工程合同金额1个亿(含税),列明了不含税金额及增值税金额,那么在按照开票金额申报印花税的时候,是不含税的开票金额进行申报还是含税开票金额进行申报呢
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
那劳务报酬在汇算清缴时并入综合收入,是否可以按劳务报酬不含税收入减免20%来并入综合收入
是的,就是那样汇算的