你好 原来科目发来看一下 红冲处理
老师我一月份把发工资分录,借方应付职工薪酬记成借管理费用了,五月份发现了,就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录,由于管理费用减少了,导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额,需要怎样调整一下呢
老师,发现去年的账,计提工资少提了一部分,所以今年的应付职工薪酬科目,期初余额不对,我要如何调整呢
老师请问应付职工薪酬导入新账套期初余额多写2千现在要调整请问如何做,摘要怎么写,凭证借贷怎么写
应付职工薪酬期初余额5300多登记了,现在要如何调整,老师给详细写一下,谢谢。
老师 我是商贸企业 小会计准则 在2023年之前历年累计以来 应付职工薪酬总有借方余额 大概7万块钱 现在我需要调整一下 要如何做分录呢
老师,有的小规模一年不超过500万,需要交增值税吗
车间烤盘涂层翻新得费用寄在制造费用对吗还是
老师你好,请教下您,就是我们是做售货机的,有中间人找的地皮,但是地租费是我们公司对公付出去的,领导意思这个钱要挂在这个中间人头上,因为我们也给中间人销售额的提点做成本,那我这个分录如何做呢,是借:其他应收款-中间人 3000贷,应付账款-甲公司3000,借:主营业务成本-销售提成 500 贷应付账款-中间人,如果我要跟中间人对冲账,是借:其他应收-中间人 贷:应付账款-中间人么?具体分录是什么呢
老师,申报印花税的应税凭证数量计数依据是什么
以前年度少记一笔库存商品今年怎么调整?
老师,企业后买银行理财入什么科目
请问银行汇票是见票即付吗
您好!老师烟酒店没有进项发票,一直要开销售发票出去这个可以开吗?有风险吗?
老师,老板的车维修花了4万多,企业所得税要调增吗?谢谢
录银行账时,应付账款-xx 公司是负数怎么回事?哪里错了吗