你好 原来科目发来看一下 红冲处理
老师,请问我原来代理记账公司做账,1月份工资表代理记账公司已做,我们财务软件不一样的,对方应该期初余额其他应付款/个人承担贷方应该要有余额452.60,可她没给我,医疗保险3月份扣的,现在出现借方有余额452.60,请问这个我要怎么调整?谢谢
老师我一月份把发工资分录,借方应付职工薪酬记成借管理费用了,五月份发现了,就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录,由于管理费用减少了,导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额,需要怎样调整一下呢
老师,发现去年的账,计提工资少提了一部分,所以今年的应付职工薪酬科目,期初余额不对,我要如何调整呢
老师请问应付职工薪酬导入新账套期初余额多写2千现在要调整请问如何做,摘要怎么写,凭证借贷怎么写
应付职工薪酬期初余额5300多登记了,现在要如何调整,老师给详细写一下,谢谢。
之前对公转账票未到,借其他应付,贷银行存款。票到后,借管理费用(办公费),应交税费(进项),贷其他应付。后面又重复做了一笔报销给了个人,借管理费用(差旅费),应交税费(进项),贷银行存款。现在将报销给个人的这张冲销了,对方还没有把款退回,想问一下接下来的账务怎么处理。冲销了现在管理费用不是负数吗
老师,请问关于代收代付款的涉税文件吗
老师,不是估算手续费的事,关键是银行存款账,因为26号以后的收入下月才到账,这样的话,我根据1-31号的票确认了收入,但是银行存款当月又对不上了,如果我根据银行存款确认收入,小票又对不上了,就是不用预收的情况下,按1-31的实际到账确认收入
老师,实际中在计算盈亏平衡点的时候,例如管理费用下的生活费,差旅费,办公费等常见的费用,属于变动成本部分吗?
老师您好,保洁员的工资计入了主营业务成本里了,福利费是计入的管理费用里,这样也是可以的吧?
企业是充电桩的,一方投资土地,另一方投资资金,一人分2成,一人分8成,在账务里未体现投资土地,给转款是备注分成款,账务处理怎么做呢
小规模纳税人可以自己开具增值税专用发票吗?是1% 还是3%? 浙江省的
老师,销项税207002.94,进项税32842.82;结转会计分录怎么做?
老师,股权变更了,账也要做吗?假如注册资本是500万,A股东300万,B股东100万,C股东100万,但实缴是300万,A股东200万,B股东50万,C股东50万,那如果C股东把股权全部转让给A股东,章程那里变了,请问账要做否?如何做?
老师,从客户那里购买工具,然后在货款中抵扣了怎么做账