您好,6%的开的也是普通票吗还是

老师,我报增值税的时候,为什呢表一的数据带不出来?
老师,我本期交增值税1000多,一般纳税人,怎么附加税没有带数字出来呢,在申报的时候,没有自动跳出来,而且还是灰色的
老师,好。我们一月份开的到有13%,6%的,我申报增值税的时候,附表一只带出来了13%的数,6%的数没有带出来
老师,好。我们是挖矿石的一般纳税人,一月份的时候,开的票有矿石(13%),技术服务(6%),技术咨询(6%),我申报增值税的时候,是只填附表一就行了吗
我们一月份开的票有13%,也有6%,还有之前未开票收入,之前已经申报过了,,一月份之前未开票收入我开出来了,我填增值税主表第二行的时候,是填13%的开票系统里面开出来的不含税金额还是填减未开票收入之后的数?还是13%和6%的总数不含税金额
请董孝彬老师帮忙回答 使用权资产确认的递延所得税负债以及租赁负债确认的递延所得税资产,我想问,1⃣️这两个将来是什么时候能转回或者是要交给税局?2⃣️税局认可的租金,会计是借:租赁负债-租赁付款额 贷:银行存款,税上当年直接纳税调减,那这个租金要确认递延所得税吗?要的话是确认哪个递延呀?怎么去理解呢?
请问老师,运输公司,购买车辆的折旧费,入到哪个科目
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
这个回单按照这个会计分录怎么填
老师,受益人备案显示已经备案,还要填吗
税务注册,变更,注销的网站和需要准备的资料有哪些,河南荥阳的
老师,如果公司有银行贷款,我应该放到这个表里的哪个科目?
老师 机器设备折旧是十年 那专用设备折旧多少年
发放上月工资时,扣的是上个月的个税,应该怎么做账?
咨询下:房地产企业同一项目,营改增前后,都有收入,进行土增清算,营改增后的收入按照不含增值税金额作为转让收入。那营改增前按照全额收入?没有学过营业税,营业税是不计入收入吗?
都开的是专票
那你6%的上报汇总了吗
全部汇总了
那就是系统的问题了,你手动录入吧·
录不进去
上边是灰色的是吗
是的,老的。
等明天再申报,有可能是系统没上报
嗯,好的。但是我今天先保存了一下,然后点删除,还是一直出现13%的数。
嗯对,你到明天上午再试一下,就是系统没有同步