你好,6%的在下面也需要填写的一般计税6%服务一栏。附表三第三行第一列价税合计需要填写。
老师,我们是一般纳税人做计算机及软件的,10月给客户开了一张技术服务费6%的普票,请问申报增值税报表的时候,这张普票的数据填哪里啊
老师您好,我想问一下,我是一般纳税人我开了一个信息技术服务其他软件服务6%的发票,报税的时候拦截提示当增值税税种类别代码为应税货物是不能填在表一的第5行怎么办
老师,好。我们是挖矿石公司,销售的有矿石13%,技术咨询6%,就是我做账和报税的时候,都应该注意些什么
老师,好。我们一月份开的到有13%,6%的,我申报增值税的时候,附表一只带出来了13%的数,6%的数没有带出来
老师,好。我们是一般纳税人,税局当时只给我们核了个13%的税,我们1月份的时候,开的票有13%和6%的技术服务和6%的技术咨询。要是去税局核税种,技术服务和技术咨询,征税品目核成什么
附表一带出数之后,附表三第三行第一列我需要把6%的数填上吗
是的,需要填写进去的。
不管6%开的什么名称的发票,附表三都需要填写吗
对的,是的,可以这么理解,可以这么做的。
附表三其他列不用填了吗?附表三不是服务,不动产,无形资产扣除项目明细表吗?,这个扣除指的是什么?
这个是差额交税填写的扣除项目,你们单位不是差额交税的,不用填写。
哦,明白了。谢谢老师,非常感谢
不用客气,工作愉快。
是因为我们不属于差额征收的企业,所以只填第三行第一列就可以了吗
对的是的,对的是的,对的是的。