同学你好 做跨年调整的分录 你要做费用
老师,您好,12月我们支付了为期三年的咨询费60万,并已经收到发票。但是咨询服务还没发生,如果想每个月结转费用,那12月怎么做账务处理?
请问 ,我有张20年12预月的咨询费发票,当期没有入账,现在找到这个票了,怎么处理啊?费用已经在12月支付过了,做的预付。
我是建筑施工公司(小企业会计准则),2021年8月收到一张2020年12月19万元的项目咨询服务发票(项目预算),2020年预付10万元,我现在账务怎么处理
2020年的8月的咨询费用做进帐里了,但是2020年12月才收到的发票,现在要修改该怎么处理
12月收到咨询费发票10万元,未支付费用,也未计提,现在跨年了要怎么处理啊?
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
老师,我做账的时候进项发票要先勾选了才能做应交税费,应交增值税进项税额吗,没有勾选的只能做到应交税费,应交增值税,待认证进项吗