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2020年的8月的咨询费用做进帐里了,但是2020年12月才收到的发票,现在要修改该怎么处理

2022-03-27 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-27 11:29

你好,是站在2020年的时候做处理? 

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快账用户6637 追问 2022-03-27 11:30

是现在2022年处理2020年的

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齐红老师 解答 2022-03-27 11:31

你好,那现在就不需要处理了 因为都是属于2020年的费用

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快账用户6637 追问 2022-03-27 11:33

那凭证怎么修改,因为8月份的时候还没拿到发票就已经做了管理费用了.是直接将12月对应的发票放到8月份的账里面吗

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齐红老师 解答 2022-03-27 11:33

你好,是直接将12月对应的发票放到8月份的凭证后面

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你好,是站在2020年的时候做处理? 
2022-03-27
这样的年底就要暂估。那你就今年收票月份通过以前年度损益调整去做。
2021-05-07
同学你好 没收到发票也没付款吧,所以不用做分录,收到发票之后再做分录计入费用就行了
2021-05-08
您好!不需要俢改,您可以跨期确认抵扣的,不抵扣时,您先挂“待认证进项税”,抵扣时,再转入“进项税额”
2021-04-11
之前你做费用吗,没有就借预付账款/待摊费用/其他应收款,贷银行,摊销之前11个月做借管理费用 贷预付账款/待摊费用/其他应收款
2020-11-11
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