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现在收到700万的发票,付了400万的款。剩下的300万是建账之前就付了的。请问这个300万现在怎么入账

2023-02-02 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 17:32

冲预付账款300万就是

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快账用户8995 追问 2023-02-02 17:34

借应收帐款,贷预付账款啥。建账期初没有录入这个300万呢

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快账用户8995 追问 2023-02-02 17:35

请问二级科目就是这个供应商吗

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齐红老师 解答 2023-02-02 17:38

是的,就是那样子的呀

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快账用户8995 追问 2023-02-02 18:07

期初并没有挂这个300万的预付,有影响吗

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齐红老师 解答 2023-02-02 20:48

之前没挂账,那收到存款时怎么做平了?

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快账用户8995 追问 2023-02-02 20:57

老师,重新建账的时候,对于应收应付这块总是有疏漏的,不可能每个都十分准确。现在遇到的情况就是期初没有这个供应商的任何数据,但是现在收到了700万的发票,付出去了400万的尾款。请问剩下的300万应付该如何平掉

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齐红老师 解答 2023-02-02 21:00

得查一下付的这笔钱是哪里来的?

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快账用户8995 追问 2023-02-02 21:17

是各种你借我还得出的一个300万,很复杂。请问可以借应付账款300万,贷利润分配-未分配利润吗

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齐红老师 解答 2023-02-02 21:20

那就挂老板的往来呀,是老板付的

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冲预付账款300万就是
2023-02-02
同学你好: 超出部分作为资本公积;
2022-05-23
算你们公司的贷款,你们公司做借款就可以
2020-08-07
你好 借固定资产,贷预付,银行等 
2023-12-06
你好同学,可以借固定资产280 应交税费-应交增值税-进项税额10 其他应收款-进项税额10 贷应付账款300
2021-12-14
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