你好,如果是购买货物的,货物到了,借库存商品,贷银行存款。

公司今年开始做账,去年支付款项,今年开发票,支付的时候没有走对公,而是现金支付,现在这种情况要怎么做会计分录?
根据供应商提供的对账单,应付账款暂估数(未开票已收货)和应付账款已开票金额跟账面数都对不上,这种情况怎么下手,该如何对账和找差异及原因?
购买的设备已经到公司,但是款项分1年支付完毕,支付完毕后才能给开具发票,这种情况如何进行账务处理?
应付帐款已支付,未开票回来,这种情况在账面上如何处理,会计分录是怎么样的
老师问下,款21年公帐已付出记应付帐款借方,发票一直没拿进来,也许前任会计忘了,这种情况该如何处理,会产生什么后果?