第35项“即征即退实际退税额”,填写纳税人本期因符合增值税即征即退优惠政策规定,而实际收到的税务机关返还的增值税税额。“本年累计”,为年度内各月数之和。
老师,请问下增值税申报表表一里,即征即退申报第7行12例要不要填写?我们是享受即征即退70%
软件行业增值税申报主表第12行的即征即退项目进项税额怎么填?
增值税申报表表即征即退项目第35行本月数应该填实际收到税款月数据还是应该填所属期数据,我某月申请的退款有好几个月一起申请的。
老师,企业增值税实行50%的即征即退,申报时主表第35行“即征即退实际退税额”填不填数字?
#提问#老师在增值税申报报表中2023年7月即征即退第14行出现了负数,后期一直就出现在即征即退上期留抵额数据。原因是当时申报时有红字发票然后就出现了即征即退中的第14行的数据,现在更改,这该调整
请问老师,公司进行股权变更,将1%的股权无偿转给个人,1%部分的注册资金是10万元,还未实际缴纳,那这个股权变更之后,转让双方个人和公司应该怎么交税呢?被转让股份的公司又怎么交税?
老师,麻烦这道题帮忙核算下,这道题是咱们中级会计实务上2023年真题,我对答案存在疑问,
老师,对于我们收的加盟商的代采设备费用,其实在做账的时候就不是做的收入,是应付账款对不对?所以不会涉及到税这一块,还是说是其他应付款?
请问老师,我们是一家医疗检测机构,之前开票都是按照医疗检测费为总项目开的发票,现在有一家医院要求按照检测服务明细开票,如果按要求给他开了之后,其它家的医院任然按照总项目开票,会不会有税务风险
你好,老师,工程公司,现在在外地的施工项目,工资由甲方代发,要求我公司为人员申报个人所得税,这个合理吗?
老师,小规模公司季度开超了30万,现在要交2,000多块钱的税。现在能不能把最后一张票作废呢?
老师,我是小规模公司,他不是30万季度免税吗?现在不小心开超了,开超了现在要交2,000多块钱的税。现在能不能把最后一张票作废呢?
老师你好,麻烦问一下,新公司个税申报4、5、6各报了2000工资,增值税季报0申报,财务报表该怎么填?
上个月开出来的普通发票,开错了,这个月怎么做处理?
咨询:公司购买的茶叶 一般计入办公费好?还是职工福利,还是每个科目都计入一些?
因为即征即退的返还税款还没有申请呢,一般是年底才申请呢,那就是现在不用填数字?
那就是现在不用填数字