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老师,企业增值税实行50%的即征即退,申报时主表第35行“即征即退实际退税额”填不填数字?

2023-02-03 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-03 09:38

第35项“即征即退实际退税额”,填写纳税人本期因符合增值税即征即退优惠政策规定,而实际收到的税务机关返还的增值税税额。“本年累计”,为年度内各月数之和。

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快账用户1326 追问 2023-02-03 09:41

因为即征即退的返还税款还没有申请呢,一般是年底才申请呢,那就是现在不用填数字?

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齐红老师 解答 2023-02-03 09:55

那就是现在不用填数字

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第35项“即征即退实际退税额”,填写纳税人本期因符合增值税即征即退优惠政策规定,而实际收到的税务机关返还的增值税税额。“本年累计”,为年度内各月数之和。
2023-02-03
第35项“即征即退实际退税额”,填写纳税人本期因符合增值税即征即退优惠政策规定,而实际收到的税务机关返还的增值税税额。
2022-05-07
您好, 1.您需要正常在附二填报进项税,然后在主表里填在即征即退进项税里。 2.获取后,更改到即征即退一列里。 3.这一行可以空着不填,我们公司一直没填过。 4.需要申请办理,先按13%缴纳。
2020-09-09
1、软件产品的增值税应税项目按照增值税纳税申报表“即征即退货物及劳务” 纵栏进行填报。 2、软件产品进项税额填列在增值税纳税申报表“即征即退货物及劳务” 纵栏。增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按规定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
2021-08-10
同学你好, 要的,你们有享受就要按比例填写
2020-09-02
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