借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款, 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
老师,我21年12月份没有计提年终奖,22年1月份发放了。那我应该怎么做账务处理
今年1月份发年终奖去年12月未计提在今年1月份计提了年终奖,那计提的这笔需要冲销吗
12月份年终奖计提表,1月份发放实际比计提的多,这个账务怎么处理,比如说张三12月计提2万,实际发了3万,这种怎么处理账务呢
年终奖1月份发放的,12月份没有计提怎么办
老师,1月份发了年终奖,但是12月没有计提,那1月份账务怎么处理?
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
老师,一个人的金额比较大,12万多,是不是要申报个税的?
你好,需要申报个税的可以合并到工资薪金,也可以在全年一次奖金收入。
就是说目前政策还是可以两个方案二选一的?
对的,是的,是这么理解,是这么做的。
谢谢老师啦
不用客气,工作愉快。