你这个材料可以先进先出,也可以加权平均单价
#提问#老师我们购入的不同材料每回的进价都不一样,但是我们又是生产出来的是同一个产品,我怎么计算我的销售成本单价呢?不是说销售成本单价就是最开始的进价么?可是我的进价每个都不一样啊?
您好老师,结转成本中的成本和销售中的产品必须是对应的吗?我们产品进货的时候同品名的价格每次都不一样,卖出产品价格也都不一样,这个如何结转成本?
老师,请问我们的材料,买进来什么价格,我们又同样的价格卖出去,那结转销售成本就是跟买进的价格是一样的结转对吗。
老师,我公司生产每个产品每次都是按实际的数量生产的,但每个月生产出来的产品单价都不一样,有时高有时低,我要如何做才能使生产出来的产品单价一样呢?
老师,我公司生产每个产品每次都是按实际的数量生产的,但每个月生产出来的产品单价都不一样,有时高有时低,我要如何做才能使生产出来的产品单价一样呢?
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗
你看下你选择哪一个合适。怎么方便怎么来。