你好,正常十月份的工资应该在十月份计提,如果当时没有计提的话,你在12月份全部计提发放就可以了。

老师,两个公司法人不同,但是员工是同一帮人,11月份的时候用A公司申报了10月的个税,12月份发放10月份工资的时候是A公司发一部分,B公司发一部分,这个应该怎么处理呢?
老师 本公司是刚成立的11月份的社保是12月份扣款,公积金是11月份扣款,11月份的工资也是在12月发放,我现在在做11月份的账 这些会计分录怎么做?
老师,我公司在12月15日公账支付11月份个税,同一天又发放了10月份工资这个业务怎么做分录?
老师,我公司11月15日十月份交税个税1107.42元。然后我公司在12月15日发放十月份工资,才发现工资表里个税是1196.35元。查了原因,是因为先上了系统报税,后来又增加了某个人的工资总额。才发生了这种情况。老师,这两笔数据的差额是88.93元。这项业务怎么做分录?
老师,我公司11月15日交纳10月份个税是1107.42元,然后我公司在12月15日发放10月份工资,才发现工资表里个税是1196.35元。查了原因,是因为先上报了系统报税,后来又增加了某些人的工资总额,才发生这种情况。这两笔数据的差额是88.93元。老师,这笔业务怎么处理?分录怎么写?
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老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
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我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
怎么计提,发放,请写出分录来,是网银代发的
是11月份的个税和10月份的工资。
你好,我先给捋一下十月份的工资, 借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,借应付职工薪酬-工资,贷银行存款。
11月份的个税的话,如果之前工资已经计提了,然后工资也发放了。,缴纳个人所得税的话,可以借,借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款。
我没做计提的,怎么做计提教下?谢谢
你好,重新说一下,11月份的先计提,,借管理费用工资,贷。应付职工薪酬-工资 发放的时候,借,应付职工薪酬-工资,贷银行存款,贷。应交税费,应交个人所得税, 然后后期缴纳个人所得税的时候, 借应交税费-应交个人所得税,贷。银行存款。
摘要里写计提11月份工资,是吗?
你好同学,可以的,没问题,摘要根据情况,写计提几月份工资,然后发放几月份工资,缴纳几月份个税,
好的,懂了,谢谢老师!
祝您生活愉快开心,