先冲暂估的,再按发票的金额入账
21年底成本发票不够,需要暂估,借主营业务成本100万 贷应付账款~暂估应付款100万。22年1月冲暂估,借主营业务成本-100万 贷应付账款~暂估应付款-100万。老师对不?还需要做什么账务处理?
22年11月计提35万成本借:主营业务成本贷:应付账款23年收到30万发票如何进行账务处理。
商品订购 分录:借 库存商品 8万 贷 应付账款 8万 支付货款 分录 借 :应付账款 10万 贷:银行存款:10万 收到11万的发票 : 结转商品成本:借 主营业务成本 20万 库存商品 20万 收到发票11万的账务如何处理,
老师,我司在22年开票100万,借:预收账款100 贷:主营业务收入90 应交税费-应交增值税10 暂估成本70万 借:库存商品70 贷:应付账款-暂估应付款70 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 23年2月实际已发生成本75万 ,我们应该怎么做账呢
22年暂估入库产品,主营业务成本为48万,23年收到发票 实际成本为45万。23年怎么账务处理
你好老师补缴以前年度的企业所得税,小企业会计准则金额不大,账务怎么处理?直接:借利润分配—未分配利润贷应交税费企业所得税缴纳时:应缴税额,企业所得税贷银行这种做法行吗?会不会影响利润表和资产负债表勾稽关系不对还有别的做法吗?
临时工做了三天工,工资当月发要做计提吗
这个月付上个月的电费要做计提吗
补交2021年房土两税5万元,要交滞纳金吗?
老师您好! 朋友几年前开了一家公司,注册资本有几十万,但是没有钱打进去。现在需要减资,但公司有大几十万的收入,减资和收入的差额部分需要交个税吗?
老师,我出差定了3张机票,其中有一张是帮别人订的,不是公司员工,打印电子行程单报销,怎么把那一个人的信息剔除,不开在同一张发票上
老师 暂估入库的材料、随后发生了盈亏数对不上、怎么处理
老师,我们公司借出去的钱回不来了 可以全部做坏账吗?一千多万呢 一次性做坏账 需要诉讼判决文书什么的吗?不知道税务局认可不认可
老师,我公司是加气站,在建工程已达到可使用状态。但是做账期间发票回来的不全,并且分不出来房租建筑物及地下的工程的成本,现在如何账务处理?
公司用的成本是移动加权平均法,是不是需要确认一笔收入结转一笔成本呀