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老师好。请问去年12月付了有个款是1000元,但是发票迟迟未到,当时是按照有发票做的帐。处理的是,借: 主营业务成本1000贷:银行 可以对方给我开了1月份的发票。而且是一张专票。请问我如何做呢。如何调整呢

2023-02-03 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-03 15:04

同学你好 是什么会计准则

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快账用户8484 追问 2023-02-03 15:09

因为当时对方说开的是12月的,所以就想等发票到了直接放在12月就行。结果给开了1月的怎么办

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齐红老师 解答 2023-02-03 15:14

同学你好 所以问你是什么会计准则

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同学你好 是什么会计准则
2023-02-03
您好。 1:这个月没有收到发票,暂不做账
2021-10-11
同学你好,这样做是完全正确的。权责发生制
2023-02-12
借其他应付款、借主营业务成本负数,借主营业务成本应交税费、应交增值税进项贷其他应付款。
2021-09-28
对财务报表有影响,需调整账目。应补做如下分录: 借 应收账款/银行存款 贷 主营业务收入 同时调整应交税费-应交增值税(销项税额)。需同步修改相关财务报表数据。
2024-10-17
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