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老师好,我公司去年初有两个挂证的人申诉我公司给他们申报个税了,今年税务说怀疑虚列成本了,让我们自查,补交税款,罚款滞纳金,我们该如何操作?是只调增那两个人的工资吗?谢谢

2023-02-04 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-04 11:26

是的,就是调增虚列的2个人的工资

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快账用户8404 追问 2023-02-04 11:29

老师,调增后以前年度仍有亏损,是不是不用补交所得税,是不是也没有滞纳金啊,罚款的比例是多少啊?

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齐红老师 解答 2023-02-04 11:35

是的,调整以后还是亏损就不交的

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快账用户8404 追问 2023-02-04 11:45

老师,还需要写自查报告吗?还需要检查其他问题吗?

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齐红老师 解答 2023-02-04 11:49

需要写个报告交给税局的

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快账用户8404 追问 2023-02-04 11:52

老师,是不需要列示其他问题吧?

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齐红老师 解答 2023-02-04 11:53

不需要列示其他问题的,如果有其他问题也一并更正申报了

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快账用户8404 追问 2023-02-04 11:57

一般要求自查后,税局还会来检查吗?

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齐红老师 解答 2023-02-04 14:10

税局认为自查没问题就就不会来查了

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是的,就是调增虚列的2个人的工资
2023-02-04
你好!抵扣增值税还是企业所得税?
2021-01-24
你好这个情况需要纳税调增20和21年才对的,因为你们影响的是20和21年的利润
2025-04-15
首先明确企业所得税的计算方法: 企业所得税通常是应纳税所得额乘以适用税率。 应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 以前年度亏损。 对于本次纳税调增的情况: 因为纳税调增了 125000 元,假设没有其他调整事项和不征税收入、免税收入、以前年度亏损等情况,且企业适用的企业所得税税率为 25%。 那么调增后应纳税所得额增加了 125000 元。 增加的企业所得税 = 125000×25%=31250 元。
2024-10-24
同学,你好,多地申报个税是可以的。哪个地方有扣除最好在哪个地方交社保。
2021-01-09
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