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小规模纳税人开票了,月末应交税费-未交增值税还是需要转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税吧,没有超过免税额度不需要计提增值税及附加税吧,这个销项税费怎么处理

2023-02-04 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-04 13:48

小规模的参考这个它的增值税就一个科目,应交税费,应交增值税 没有超过的,不需要计提附加税的

小规模的参考这个它的增值税就一个科目,应交税费,应交增值税
没有超过的,不需要计提附加税的
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快账用户8823 追问 2023-02-04 13:51

老师是月末直接把应交税费-应交增值税-销项税费转入营业外收入吗

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齐红老师 解答 2023-02-04 13:55

季度末的那一个月转就可以的。

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小规模的参考这个它的增值税就一个科目,应交税费,应交增值税 没有超过的,不需要计提附加税的
2023-02-04
月末先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果未交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-04-18
不需要 小规模没这么麻烦
2023-04-14
可以的,可以这么做的。
2023-10-21
你好 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号 对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目
2023-06-30
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