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暂估的主营业务成本,跨年才取得发票,分录怎么写?

2023-02-04 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-04 14:24

你好 先冲销暂估,借:应付账款—暂估  ,贷:以前年度损益调整—主营业务成本  然后根据发票入账,借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:银行存款等科目 

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你好 先冲销暂估,借:应付账款—暂估  ,贷:以前年度损益调整—主营业务成本  然后根据发票入账,借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:银行存款等科目 
2023-02-04
你好 先冲销暂估,借:应付账款—暂估  5万,贷:以前年度损益调整—主营业务成本  5万 然后根据发票入账,借:以前年度损益调整—主营业务成本  8万,贷:银行存款等科目  8万 
2023-02-04
借库存商品贷应付账款 借主营业务成本贷库存商品当时是这么做的吗?
2022-05-31
同学,你好 1.之前的分录做一摸一样的,金额负数 2.之前的暂估红冲,再按照发票重新做
2024-03-13
您好,先把暂估这一笔红冲,再做一笔正确的
2023-02-04
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