同学你好,中间利润=(60000-50000)/(1%2B13%)=8849.56元。应交增值税=(60000-50000)*13%/(1%2B13%)=1150.44元,增值税附加税=1150.44元*12%。印花税=(60000%2B50000)*0.3%/(1%2B13%)。

某商场为增值税一般纳税人,2022年7月,发生如下经济业务:1.批发服装一批取得不含税销售额100万元因对方付款及时,给予2%的优惠券折扣月底实际收款98万元2.销售给某公司家电一批因型号不符,给予对方10万元价格转让,原不含税价为210万元3.零售大米等各种农产品,取得零售款21.8玩元。4.本月购进各种商品取得增值税专用发票上著名的税款共计23万元5.赞助本市运动会货物一批适用增值税率为13%共计零售价值11.3万元。6.从国外进口货物一批,取得海关,完税凭证注明增值税13万元。要求:1.计算商场七月份的增值税进项税额。2.计算商场七月份增值税销项税额。3.计算商场七月份增值税应纳税额。
老师您好,一般纳税人进项含13%专票比方5万,销项含13%专票比方6万。那中间利润是多少?各种增值税印花税什么的各多少?怎样计算?
老师好,假如是一般纳税人的商贸公司,约定好不含税单价是150万元,开发票另外计算。现在购买方要求要商贸公司给开13个点的专票,请问下需要加收多少个点的税金才可以?如涉及到的增值税企业所得税 印花税等 ? 谢谢(另外印花税是按开票金额的万分之二还是不含税金额的万分之二呢、?)
我们公司一般纳税人,进项发票是专票3个点的含税单价是4000元,我开给客户是销项发票税率13的,利润是5个点,考虑各种附加税及印花税,所得税的情况下,请问我要给客户报含税单价多少合适?
对于成本相关进项票认证的问题,增值税是按当月销售的销项减去进项等于本月缴纳的增值税那这个增值税是我的收入减成本等于利润的13%的增值税税率去缴纳的,我按这个比率去缴纳增值税,当然中间也会有费用发票费用发票每个月有多少就认证多少,上面说的那一种成本认证进项发票的方法,和第2种办法,只要有进项我就都认证,,这种方法去认证进项票的方法,哪种风险会少一点呀?大公司一般都是怎么去认证这个成本类的发票呢,那第2种方法去认证的话,得有源源不断的成本的进项票才能抵扣,要是我不进货了没有进项票了,那我就确认收入多少销项,我就得缴纳
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师,应交增值税=(60000-50000)*13%/(1+13%)后面这个斜杠还有后面的是什么意思
老师,去完各种税落手里多少钱
同学你好,斜杠是除以的意思,后面的是除以后,变成不含税金额的意思。更正一下,印花税=(60000%2B50000)*0.03%/(1%2B13%)。
老师有所得税吗
同学你好,去完各种税后的利润=(60000-50000)/(1%2B13%)-1150.44*12%-(60000%2B50000)*0.03%/(1%2B13%)=8682.30元。
同学你好,如果再算上管理费用,销售费用,还是利润的话,就有所得税。否则,没有所得税了。
老师给您添麻烦了。管理费,销售费用是什么意思?麻烦通俗的讲一下。所得税又是怎么计算的
同学你好,管理费用和销售费用,就是指的销售商品时,还有管理人员的费用,销售人员的费用的意思。所得税=(收入-成本-税费)*企业所得税率。