同学你好,中间利润=(60000-50000)/(1%2B13%)=8849.56元。应交增值税=(60000-50000)*13%/(1%2B13%)=1150.44元,增值税附加税=1150.44元*12%。印花税=(60000%2B50000)*0.3%/(1%2B13%)。
老师您好,一般纳税人进项含13%专票比方5万,销项含13%专票比方6万。那中间利润是多少?各种增值税印花税什么的各多少?怎样计算?
我们公司一般纳税人,进项发票是专票3个点的含税单价是4000元,我开给客户是销项发票税率13的,利润是5个点,考虑各种附加税及印花税,所得税的情况下,请问我要给客户报含税单价多少合适?
对于成本相关进项票认证的问题,增值税是按当月销售的销项减去进项等于本月缴纳的增值税那这个增值税是我的收入减成本等于利润的13%的增值税税率去缴纳的,我按这个比率去缴纳增值税,当然中间也会有费用发票费用发票每个月有多少就认证多少,上面说的那一种成本认证进项发票的方法,和第2种办法,只要有进项我就都认证,,这种方法去认证进项票的方法,哪种风险会少一点呀?大公司一般都是怎么去认证这个成本类的发票呢,那第2种方法去认证的话,得有源源不断的成本的进项票才能抵扣,要是我不进货了没有进项票了,那我就确认收入多少销项,我就得缴纳
您好,一般纳税人公司,别人公司挂靠我公司中标的项目含税金额63000,不含税收入是5万多,开票销项税额减掉进项税额后的增值税及附加税算下来5000多,由挂靠方全部已付清,各项税费(附加税,印花税和所得税)和挂靠费也都已经付清,现在要给挂靠方付项目款,请问给挂靠方按价税合计的金额付款还是不含税的金额付款
老师中午好?台球馆进了些饮料来卖,但商家说发票开不了具体明细的,但有销货清单,请问这发票可行?
老师,小额零星支出,有什么要求吗?给我个模板呗?
老师 是不是备案了进出口货物收发货人 就可以出口了
小规模纳税人能开13的专票吗
材料跨省卖要怎么处理啊?
公司是三月底成立的,四月中旬税务开户,现在申报企业所得税,资产总额季初我填的0,但是申报不了,这是为啥呢,不填0填啥呀,一季度公汽都没开立
总股本资金是什么意思?是注册资本金额还是实收资本金额?
老师:每个省会有几个重点税源企业税收部门呢?
老师,现金流量表里,支付的职工工资包不包括企业为职工缴纳的社保费这一笔款
老师,公司建造厂房时,用的扳手 钳子 计入哪个科目?在建工程?
老师,应交增值税=(60000-50000)*13%/(1+13%)后面这个斜杠还有后面的是什么意思
老师,去完各种税落手里多少钱
同学你好,斜杠是除以的意思,后面的是除以后,变成不含税金额的意思。更正一下,印花税=(60000%2B50000)*0.03%/(1%2B13%)。
老师有所得税吗
同学你好,去完各种税后的利润=(60000-50000)/(1%2B13%)-1150.44*12%-(60000%2B50000)*0.03%/(1%2B13%)=8682.30元。
同学你好,如果再算上管理费用,销售费用,还是利润的话,就有所得税。否则,没有所得税了。
老师给您添麻烦了。管理费,销售费用是什么意思?麻烦通俗的讲一下。所得税又是怎么计算的
同学你好,管理费用和销售费用,就是指的销售商品时,还有管理人员的费用,销售人员的费用的意思。所得税=(收入-成本-税费)*企业所得税率。