转为一般纳税人可以抵扣

请问老师,2022年12月已经付款,但是发票到2023年1月才开,2022年度汇算清缴的时候,2023年1月开的发票能做2022年的税前扣除吗
小规模升一般纳税人,是2023年一月份升的,提问1:2022年12月份的专票能认证抵扣吗?2:辅导期期可以认证抵扣进项发票吗?
老师好,2022年12月釆购的货物已入库款已付,发票2023年1月开具为专票,2023年1月转一般纳税人,请问这张发票能抵扣吗?
老师 我在去年2022年12月份开了一张20万的发票是预收2023年1月2月的服务费,钱收到,发票开出去了,开发票时备注了是预收2023年1,2月的,做账也是做的预收账款。后面1月份报2022年第四季度增值税时,申报表直接带出来已开票那20万,已报税,有问题吗?
我在去年2022年12月份开了一张20万的发票是预收2023年1月2月的服务费,钱收到,发票开出去了,开发票时备注了是预收2023年1,2月的,做账也是做的预收账款。后面1月份报2022年第四季度增值税时,申报表直接带出来已开票那20万,已报税,有问题吗?然后到2023年1月2月正常把20万之前预收的分别转成主营业务收入。账上要调整吗?
老师,运输发票,普票与专票税率是多少
小规模纳税人上一季度确认未开票收入,这个月又开具了发票,怎么做账,怎么申报?
福利费没有通过应付职工薪酬收集,怎么调账
老师,咨询个问题!比如我这个月营业额是100万。不含税收入按照一个点分离就是99.01万。我这个月主营业务收入也就是99.01万。现在去填写增值税增报表,第一栏应征增值税不含税销售额填写99.01万。本期应纳税额15栏是不是填写99.01*3%。本期应纳税减征额99.01*2%。应纳税额是99.01*1%
老师好!我公司餐饮行业,公司研发新产品用到的食材是可以计入研发费用吗
母子分公司合并报表只是把各公司资产负债表、利润表相关科目数据直接相加吗?
小规模纳税人上一季度确认未开票收入,这个月又开具了发票,怎么做账,怎么申报?
出口免税商品100元,快递费用1元,请问分录怎么做
营工在别的地方销售偶尔获得了一笔提成,并不是在本公司这样的情况下需要他交个人所得税吗?如何申报呢?如何计算呢?
有限合伙公司,没有员工,只有两个自然人投资人,分别占股20%跟80%,怎么申报个税?采集法人跟另一个自然人投资人信息时候,是在分配比例填20跟80吗?之后去经营所得扣缴界面,0申报经营所得提示0分配比例是对的吗?还需要给法人做工资薪金0申报吗?这样就得把法人的采集信息的从业类型从其他改为雇员了,会影响我前面的0申报经营所得吗?
可是在2022年12月的时候已经记账了,借:库存商品 贷:银行存款,2023年一月份收到发票后直接贴到了12月的凭证后,如果2023年一月抵扣了进项税怎么做分录
抵扣就记入进项税额
我在2023年1月用发票复印件为附件做调整分录:借:应交增值税/进项税 贷:库存商品(红字)对吗?
同学你在没有转为一般纳税人期间收的专票不可以抵扣,可以把发票红冲,再一般纳税人之后重新开具
没转一般纳税人时的业务,但发票是跨年后开的,开票的月份和转一般纳税人同月,这样可以抵扣吗?
同学你要在发票确认平台找到这张发票抵扣才可以