你好实际业务就是三万的吗

老师你好,之前是这样,为了利润少一些,做了虚的暂估入账20万,老师,我们是个人独自企业,到3月份汇算清缴,想把20万在汇算清缴时候做纳税调增,请问老师,如果做了纳税调增分录怎么写?急急
2020年暂估了3万,在2021年5月汇算清缴时没有拿到这3万的票,在申报年度报表时已经纳税调增了,想问下老师,那我暂估的这5万怎么冲掉呢?
老师早上好,我上年底末暂估了5万的费用,如果我在汇算前只拿到3万回来,汇算报告我做纳税调增,那么我的账怎样怎样做
你好,我22年年底做了暂估2万的管理费用的帐,我23年拿回来了4万的成本发票,如何调账呢,是红冲去年的帐 还是 4万做到今年去,所得税汇算清缴要怎么做。
老师 我想问关于汇算清缴的问题 。22年公司账上暂估了10万,做22年汇算清缴之前这10万发票拿不进来了。是不是在做汇算清缴时要纳税调增这10万,然后在税务做了调增,账务上的这10万暂估还要给他冲销掉吗还是不用了???
老师,您好!通过代理机构买的实用新型的专利,代理机构开的发票内容是“无形资产*知识产权服务费”,这个是计入无形资产还是计入管理费用呀
老师,清洁卫生费的税收编码大类是什么?
老师好,我是小规模纳税人,我要给开餐费,税率选择1%还是多少?
老师,您好!软著代理费是计入管理费用还是计入无形资产呀
小规模纳税人差额征税,开给客户的发票(差额征税-全额开票)需要在备注里输入成本吗?不备注成本有没有影响
老师,做受益人备案这个用户名和密码都不知道了,在找回这个信用代码是对 它怎么总是提示不存在呢
继续教育会计学堂可以学吗?
保险费不是第三季度的吗
老师好,已缴纳的印花税不是不予退还吗?这个为什么可以退呢?
老师,建筑劳务分包的税率是多少?9%吗?是不是可以选择简易?
年底和各部门统计预计是5万的,但是现在回来只有3万
借其他应付款贷以前年度随意调整, 借以前年度损益调整贷利润分配为分配利润。
老师,我们用的是小企业会计准则这个科目可以用吗
以利润分配未分配利润代替。
明白,谢谢
不用客气,工作愉快。