咨询
Q

请问计提了费用,等次月发票来了要做哪些分录呢?

2023-02-06 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-06 15:09

次月发票到了附在凭证后边就是

头像
快账用户3649 追问 2023-02-06 15:10

可是发票是跨月了才开出的

头像
齐红老师 解答 2023-02-06 15:15

没事的呀,权责发生制还是上月的成本

头像
快账用户3649 追问 2023-02-06 15:17

那如果次月收到的是专票需要怎么处理呢?

头像
齐红老师 解答 2023-02-06 15:18

冲减进项部分成本就是了

头像
快账用户3649 追问 2023-02-06 15:19

那需要哪些分录呢?

头像
齐红老师 解答 2023-02-06 15:20

借:应交税费-增值税-进项 贷:成本费用/应付账款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
次月发票到了附在凭证后边就是
2023-02-06
你好,当时是借管理费用贷其他应付款吗?如果是的话,借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的企业管理费用贷其他应付款
2022-10-08
你是小规模还是一般?
2022-08-10
你好 ;     8月做收入处理 ;  借 应收账款 或者银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;  9月红冲无票收入  然后按照 发票开具情况重新做分录  
2021-10-19
需要,这个做借管理费用  贷其他应付款,之后看这个合计差额和这个做费用有差额多少,
2021-03-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×