你是小规模还是一般?
老师,请问一下,公司公对公付款!!当月付款,但是有时候发票是当月就到的,有时候是次月才到的,那么有个问题,当月发票到的直接申请付款,然后发票到了附在后面,如果发票次月才到,是不是直接申请付款,还是填写借款??都是公对公付款,没有私人借款付
老师,我上个计提了水电费,这个月只付了水费,电费没付,都没取得专用发票呢?支付时要怎么做账?
请问,当月计提了水电费,次月支付了款,付款的当月没有取得对应的发票,在付款的次月才有发票,这个要做哪些分录呢?
老师,在实际工作中遇到这样一个问题,每月的房租是固定的,但是当月没有收到发票,也没有付款,只做了计提,在次月或者之后付款,房东收款后才安排开专票,请问计提,付款和收款的分录各要怎么写
老师你好,请问在上个月付款挂了费用,但当月没有取得发票,次月同一个供应商还需要付款,两次金额开了一张发票,这种情况应该怎么办?
老师,固定资产折旧完,剩余残值,处置的价格低于残值可以吗
请问出口退税的税务机关对企业的要求是什么
老师,6月份客户没有要求开票,6月份账并没结账和进行申报增值税申报的,但7月份的时候客户要发票,这个时候我如何做账啊?
请问服务合同的条款又有服务,又有推广,没有区分两者各自占比多少,入账的时候要按哪个费用入?
请问老师我们公司支付的一个开发软件费8.5万需要分摊吗?
生产单位给技术部门做的技术样品。应该怎么做 一边做研发费用,一边做什么
在开3次根号结果是0.41976
老师,修改2023年的年报对季度报有影响吗
=(1.06*1.08*1.1)=1.25928
老师 我们买供应商的货 供应商也买我们的货 我们给供应商预付款 供应商也给我们预付款 怎么做分录呢
一般纳税人
次月 借:应付账款 应交税费-待转增值税 贷:银行存款 发票到了 借: 应交税费-增值税-进项 贷: 应交税费-待转增值税
可是发票是在8月份开的,可以放到7月里面吗?
上边是2笔分录呀,你直接放在8月发票到了的分录后呀