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12月的票开错了,1月开了红字发票后又重新开了销项发票,税务的表怎么填写啊?

2023-02-06 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-06 15:37

你好,是2月份申报1月份的增值税? 

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快账用户9422 追问 2023-02-06 15:38

是的是的

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齐红老师 解答 2023-02-06 15:40

你好,按正数收入减去负数收入之后的收入金额填写申报 

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快账用户9422 追问 2023-02-06 15:41

那个存根联里面是自动导入的,现在说我附表一里填写的不能小于它

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齐红老师 解答 2023-02-06 15:43

你好,按正数收入减去负数收入之后的收入金额填写申报  比如正数收入100,负数收入10,实际收入就是按90填写

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快账用户9422 追问 2023-02-06 15:44

最后是这样

最后是这样
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快账用户9422 追问 2023-02-06 15:45

我是减去了重开的

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齐红老师 解答 2023-02-06 15:45

你好,按正数收入减去负数收入之后的收入金额填写申报  比如正数收入100,负数收入10,实际收入就是按90填写 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户9422 追问 2023-02-06 15:45

???你看我发的图啊,我现在是按照你的方法,我申报不了

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齐红老师 解答 2023-02-06 15:46

你好,看了你发的图片,你需要去检查你填写的数据是否正确

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快账用户9422 追问 2023-02-06 15:50

是正确的

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齐红老师 解答 2023-02-06 15:51

你好,既然是正确的,那不应当有上述提示啊 

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快账用户9422 追问 2023-02-06 15:58

……我的发票归集里没有红字发票

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快账用户9422 追问 2023-02-06 15:59

税盘显示上传了

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齐红老师 解答 2023-02-06 15:59

你好,那就需要问软件开发单位,是什么原因导致的了

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