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1.甲公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,本月发生如下经济业务:(1)进口产品,取得海关进口增值税专用缴款书,注明税额34000元;(2)购入A材料,取得增值税专用发票,注明税额51000元;购入B材料,取得普通发票,注明税额800元;(3)本月销售产品,开具增值税专用发票,注明税额17万元;另零星销售若干产品,取得零售额合计5.65万元。要求:计算该企业本月应缴纳的增值税税额。

2023-02-06 15:55
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齐红老师

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2023-02-06 15:56

你好,计算该企业本月应缴纳的增值税税额=销项税额—进项税额=17万%2B5.65万/1.13*13%—(34000%2B51000)

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你好,计算该企业本月应缴纳的增值税税额=销项税额—进项税额=17万%2B5.65万/1.13*13%—(34000%2B51000)
2023-02-06
你好,需要先计算农产品收购发票可以抵扣进项税额=30000*10%=3000,进项税额=36000%2B180%2B3000%2B39000=78180
2022-04-06
同学你好 进项税额=13加0.18加50/(1加13%)*13% 销项税额=300*13% 应纳税额=300*13%减(13加0.18加50/(1加13%)*13%)
2022-05-22
您好 销项税额300*0.13+9.04/1.13*0.13=40.04 进项税额13+0.18+6.5+0.65=20.33 进项税额转出10*0.13=1.3 需要缴纳增值税40.04-(20.33-1.3)=21.01
2022-03-17
你好需要计算做好了给你
2022-11-08
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