你好 ; 借管理费用贷其他应收款 ; 之前做的 ;借其他应收款贷银行存款; 是吗

请问老师,我是小规模,现在发现去年12月份做错了一个凭证(少做了一笔管理费用),去年四季度的季报已报,去年的汇算清缴还没做。这种情况该怎么调账呢?用的是金蝶记账软件。谢谢!
金蝶软件6月已经过账结账的单据发现出错了然后进行反过账反结账把凭证删掉了,但是对应的其他收款单不能反审核就删不了,上面显示不能反审核以前期间的单据,我要怎么处理
12月记账凭证弄错,写管理费用了,输入了其他应收款了,金蝶软件了,那这个月怎么改过来了
老师,去年12月我有个1万的投标保证金做成了管理费用,应该是其他应收款的,现在我这个月收到1万保证金了,怎么处理
有比报销正确的应该是 借:管理费-其它400 贷:现金400 但是我记错账了,写成下面这比记账了 借:其它应收款-暂付400 贷:现金400 10月的账,我在11月应该怎么改正这个错误
酒店,一般纳税人,会议费税率几个点?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!中标服务费,付款了,发票还没有收到,计入哪个科目比较合适?其他应付款?
老师,有退税情况说明吗
我们国内外销售,我们租赁发票要按进项税额需要按照国内外销售收入分摊,用于免税项目不能抵扣吗
老师好,我想请教一下,公司名义投资了其他公司,成为了其他公司的股东,已实缴了部分股份,现在公司股权变更请问这个长期股权投资需要交税吗
老师,这个工资报税怎么算啊,3月工资是4月报个税上去吗,3月工资是4月6日才发放给员工的
老师好,请问,做帐是怎么个流程呀? 讲通俗一点,谢谢哦
在两个公司都有工资奖金收入,怎么确保不跳档
老师好,个税免申报是什么意思
增值税超过30万的收入,免税那里填30万,超过30万部分填入交税那里?
是的。但是我这个月结账了
你好; 就是这样来处理; 借管理费用贷其他应收款 ;
那我是这个月写记账凭证?还是弄到一月写?
你好; 在2月操作即可; 摘要写 调整某凭证号
好的,谢谢
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