一、可以的,直接按权责发生制,就是当月计提,次月支付就可以了。

我们工程是从去年八月开始做的,平时开的比较少,发放一些生活费,当时没有计提工资,一月份的时候一次性开了一百多万,发放之前的工资,我想问下一月份可以补计提之前的工资吗
老师,附加税和社保那些之前一直没有计提,都是每个月实际缴纳的时候入账的,可以从当前月份计提,之前的就不计提可以吗
2月计提 3月工资 社保和公积金。发放1月份工资,代扣2月份的社保和公积金,个税是1月份。对吗?(当月入职的人都是次月缴纳社保公积金)。
我们公司社保公积金都是次月交当月的,之前一直都是次月缴纳的时候才补计提,我现在可以改成从这个月开始当月计提,次月发放吗?
我们当月的社保当月缴纳的,我发现9月做账的时候月底计提了10月的社保公积金,10月做账就直接缴纳了,这样可以吗?还是需要反结转,改报表,我们是小规模的
己付款未收票(合同争议,对方拒绝付给票,这个坏帐分录怎么做)
老师,收到发票公司名称,对方收款账户公司名称名称不一样,缴电费发票,我用哪个名称为准呢
老师,我们的房租费今天才收到2023年的发票,原来一直挂账,这个收到发票后怎么摊销呢
老师请问下,我现在填季度报,以前本期金额都是填当月,本年累计金额就是不对的,是不是我现在要改成10-12,这个季度,还是就填一个12月份的也可以
老师,请问:股东转入了部分投资款到基本户,已经按次缴纳了印花税,请问下面税务和工商方面还需要做什么
长期待摊费用当月收到钱和未收到票,费用如何做账
老师,客户付从微信转钱过来,开发票不影响吧
发放的生育津贴补助,已经发工资了,不发放给员工,请问如何做分录冲账
老师,请问总分公司是独立核算的,分公司的企业所得税不能享受小微企业优惠吗,按25%缴纳
请问老师,年终结账是要等年度汇算清缴后才能结账吗?
之前的做法,费用确认相当于都推迟了一个月,,就不用管了吧
不用管,直接按权责发生制处理。
好的,谢谢
祝学习进步,工作顺利