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想请问一下,公司跨月才能知道实际支出费用的!是不是都需要先计提!下月实际收到发票后再冲!我们公司目前有以下费用是跨月的:水费,电费,电话费,网络费,工资,社保(公司是提前当月缴纳当月的!次月从员工工资中扣回),增值税,附加税,个税,公积金,这些计提和发放的分录是怎么样的!有什么快速记住的技巧!谢谢!

2024-03-17 20:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-17 21:00

您好,水费,电费,电话费,网络费,工资这5个是计提的,以后收到发票和实际工资表算出来后,把原分录红冲,再做正确金额的分录 2.附加税是下月初就知道要交多少,此时还没有结账,金额确定 3.增值税,个税不用计提,公积金和社保是当月交当月的,按实际入账 没有记忆,就是权责发生制,

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您好,水费,电费,电话费,网络费,工资这5个是计提的,以后收到发票和实际工资表算出来后,把原分录红冲,再做正确金额的分录 2.附加税是下月初就知道要交多少,此时还没有结账,金额确定 3.增值税,个税不用计提,公积金和社保是当月交当月的,按实际入账 没有记忆,就是权责发生制,
2024-03-17
那也应该是费用化,研发支出-社保。其实没必要这么复杂的做。直接在管理费用下面设置二级科目研发费用。
2022-03-18
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-05-07
你好学员,做账改成当月的,费用可以坐在下月的
2022-12-03
同学,可以让这3位员工把社保费用 打给你们
2023-10-07
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