同学你好,申报按3个点申报,可以在2月份冲红,重新开具的。
小规模代开发票是3%,因为还有普票是按1%,季报42万,那申报的时候,代开的专票多付了2个点可以抵减吗
公司4月份从小规模转为一般纳税人,但4月份冲红了一张开的1个点的专票,现在申报应该怎么填?
老师我小规模企业4月份开了1张1个点的运费专票,可是不能开1个点的了,忘记给冲红了,只能交税,但报税的时候是按3个点交的税,那我4月分做账做1个点的,还是3个点的,
账上和税控盘金额有差原因是上个月税点开错了,小规模3个点开成1个点。报税柜台是按税控盘3个点报的,本月发票红冲了1个点的错开发票。补开了3个点的专票。账上有2个点的差额。怎么办
公司本是小规模,23年1月份开了2000万的专票,开了3个点,本来是可以开1个点,那怎么办,申报该报多少税,可以冲红?从新开具?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
冲红和红冲是一个意思吗
它是小规模,4月份才申报呢
同学你好,冲红和红冲是一个意思,小规模,是4月份才申报的。
那我意思是这个税红冲了,我还要交税吗
同学你好,如果红冲了,就不需要交税了。
我这个要3个点的专票,我业务不发生了,直接红冲掉,是不是4月就不用交税了
同学你好,是的,你理解正确。
1月开的,只要不抵扣就可以红冲是吧,
留着3月红冲可以吗
同学你好,是的,抵扣了,也可以让对方提交开具红字发票信息表,经对方税务局批准后,再红冲的。
我一朋友说红冲了也要交税?只是交了的税可以抵扣以后的销项,红冲了不开新的了,就可以不交税对吧,不是向他说的要交但可以留着抵消以后销项
同学你好,红冲了不开新的了,就可以不交税,对的,不是象他说的要交但可以留着抵消以后销项的。