同学你好 按照实际的来计提 多计提的冲减了

老师,公司6月份工资个税申报和实际发放不符怎么调啊?情况是这样:6月份工资在7月初先申报了个税(1万),后来工资表又做了调整(个税9000),最后按调整后的工资表发了工资,但申报的已经扣款没有做调整,现在应该怎么办?是更正申报退税?还是在7月工资表调增减一下啊?
老师,我们申报个税时候是按着工资10000,个税比如30申报的,但是后面人事动工资表了,变成工资9000,个税20了,发工资也都是后面9000的工资表来的,就造成了我个税不一致,这要怎么做账呢?后期怎么调整
老师,我们是建筑公司,员工工资不能准时发放,之前的会计申报个税的时候都按当月工资表全部申报了,但是两三个月后才给员工发工资,现在有个问题是实际发放工资的时候某些员工因为这样那样的原因,不发工资了,相当于个税申报了,但是工资实际不给发了,那这种情况我要怎么调整?
老师,我们12月申报11月的工资,本来申报的是1000,也是按着10000交个税,后来过了申报期,20号了发现少申报了5000的,实际应该是15000,那我应该按着申报表的1万还是实际的1.5万做凭证啊,而且我们是不先计提工资,都是实际发放时候再计提并发放
老师, 比如我们这个月申报工资1万,后来过了申报期发现少发员工1000,然后又重新按1.1做了工资表,补发了工资,还应对应多交1000的个税下个月社保时候在多加上,那么按着权责发生制,我这个发生的职工薪酬应该是多少
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
我是按实际来计提,问题申报的不是都申报了嘛
这个怎么做,麻烦写下分录,集体和缴纳个税的分录和金额
同学你好 你多计提的冲减了就可以 计提缴纳的分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
我没多计提,老师麻烦看我发的数字,计提的比申报的少,另外计提的少的是正确的,请分录写上数字,我知道正常怎么做,现在不是有差额嘛
同学你好 你是申报的和实发的不一致 你得更正你申报错误的工资才可以 账上不用处理 账上不就是按照九千来的吗
问题是不都已经申报了吗,申报也已经扣款了,实际20,申报扣了30 ,不就有10块钱差额吗
同学你好 汇算清缴多退少补呀 你申报的不对就要更正申报才可以
我们只是要这个月账上是平的,至于更正也是下月的事
同学你好 那你账上本来就是平的呀 你上面说的账是九千
不平啊,个税不平啊,一个20,一个30怎么平呢
十元挂往来就可以了 算预缴的 下个月发工资的时候扣
是按正常工资表20个税的做,然后交个税时候怎么做分录呢,包括金额,麻烦老师帮写下
同学你好 借应交税费个税20 借其他应收款10 贷银行存款30 这样