借:预付账款,其他应收款贷:银行存款。
每月从员工工资里扣除宿舍租金200计提工资的时候 借:应付职工薪酬 200 贷:其他应付款-某人200 付给房东租金 借:应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 贷:银行存款 1000 收到发票 借:管理费用 1000 贷:应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 这个账务现在不平了,怎么修正呢 求教老师
老师有个人员工资8月预付半年的工资2万元,时间是7到12月的,请问会计分录怎么做,每月的工资表上还需要把他做进来实付的时候冲减预付账款?
老师您好,想请教一下,我们预付了3个月房租共是7200元,当时我做的分录是:借:预付账款 7200 贷:银行存款 7200 现在开了3个月的发票,要分摊到每个月去。每个月摊销2400元,其中员工他自己承担1500的房租要从他的工资里扣除,公司帮他承担900元,麻烦老师帮我写一下这个会计分录,有点不会做了,谢谢
宿舍有两个员工,一个员工是宿舍长,另外一个员工是普通员工。宿舍长每月统一缴纳宿舍水电费,但另一名员工离职后,并没有把对应应承担的水电费付给宿舍长,公司决定从普通员工的工资中扣掉,并支付给宿舍长。 应该怎么做账?
老师 公司给员工提供宿舍,宿舍费用公司和员工各承担一半,开始由公司统一付款后面从员工的工资里面扣除房租费个人承担部分,但是公司付款后对方开专票包含了个人部分怎么做账呀
郭老师,我们汇票贴现要怎么算贴现率
老师。地面维修项目应该开建筑服务-下面哪个明目?开建筑服务-劳务费可以吗
老师,请问可以用法人名下的其他应付款转成实收资本吗?(其他应付款里面比较多的是报销产生的,还有支付工资的)谢谢
老师,请问24年12月的工资在扣缴端申报时,所属期是哪个月呢,谢谢
老师,出口企业报关费和港杂费的发票和国际货运代理发票开在了一起,这是不是不对?现在我们要给业务规范一下,该怎么要求呢?发票方面还有哪些需要规范的呢?
老师您好,请问当时所的税中 应交所得税=应纳税所得额×所的税税率 应纳税所得额=税前会计利润+本期发生的影响损益的可抵扣暂时性差异−本期转回的影响损益的可抵扣暂时性差异−本期发生的影响损益的应纳税暂时性差异+本期转回的影响损益的应纳税暂时性差异 应纳所得税额=税前会计利润+纳税调增−纳税调减 这3个计算公式对吗?请问他们3个有什么联系呢?
老师您好,个体工商户他经营销售玉米小麦,他开的发票是可以免税的是吗
公司应该从3月开始给员工申报社保,结果3月漏了,从4月开始缴费,现在已经6月了,怎么给他补缴3月的呀?
我们公司上个月收到投资款50万,但是印花税是年报的,我应该如何操作?需要先在工商系统公示吗?
公司投资人退股,工商查询3月13日已经退股了,公司法人现在才告知我,银行上也没有资金往来,这个要怎样处理的怎么处理的?
借:管理费用福利费,等科目贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:预付账款