借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
老师我上月交的时候是应交税费-未交增值税,这月的时候显示的是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额,是系统自动结转的,这是怎么回事呢?
老师好,我想问一下年底结转进项销项税额的时候,应交税金—应交增值税—转出未交增值税是不是不应该有余额啊?
12月份销项税额是580897.22元 进项税额是586435.16元 月底结转的时候借应交税费应交增值税销项580897.22贷应交税费-转出未交增值税580897.22元 借应交增值税未交586435.16 贷应交增值税进项586435.16 下面怎么做啊老师
老师 月底结转增值税的时候 上月留底的“应交税费-未交增值税”怎么结转呢
老师,就是月底结转增值税的时候,应交跟未交增值税怎么做啊
老师您好,公司收到一笔款,对方不需要发票,但是报税的时候填的是无票收入,已经缴税了,这笔款没有做开发票的凭证,这样的话是对不起来的,如何处理?
老师,刚刚跟老板沟通了下,报税的时候给外账电话,他们告诉我填很小的数字?这样有没有风险,我该怎么办
公司员工报销的费用没有发票,员工自己能在税务局开发票报账吗
A企业向自然人B花1000万购买了5000万债权,A企业向自然人B个人账户转账就依据合同吗?自然人B是否需要提供发票?如果不提供能否直接转账?B企业账户如何处理?是否需要纳税?
就是我公司买产品给个人,然后货发给他了,对方不要票,但是我收了对方的钱,这种怎么平账啊
刘艳红老师应该怎么写分录?才能把税务局的发票抵扣呢?
老师,小企业会计准则如果调整之前年度的费用科目,是计到利润分配-未分配利润里吗
老师,一般查被审计单位的收入,要看哪些资料?
请问,停车费手撕发票如何记账?领3万元的手撕发票,一个月用不完。
老师请问这个分录对吗可以这样做吗
如果是销项有多,有库存的情况下。 借应交增值税销项增值税 贷应交增值税进项税额
好,那只需要做上面的第一个和第二个分录就可以的,不用做第三个。
如果做内账的话简单一点,那个增值税直接做库存的行不行
可以的,可以这么做的。
就直接月底做结转 借:库存商品 增值税 贷主营业务成本 增值税这样
可以的,可以这么做的,你这相当于是加税合计做账了。
就是不想太复杂了,做内账就简单一点,
好,可以直接加税,合计做账,缴纳的增值税可以直接做到成本或者是管理费用都行。