借:银行存款 贷:预收账款

请问老师,款项已收到,货物已发出,但暂未开票该如何做会计分录?
老师 货已到 款已付 票未到 如何会计分录
未开发票(暂时未开,后期要开)未收款,但是货已经发出,如何做会计分录???
款已收会,票未开的会计分录如何做?
已发货,票已开,款未收,会计分录怎么做?
老师,老板做电商卖东西的,现在转为一般纳税人,他说经营不下去了,要把公司旗下的店铺卖掉,卖掉的收入也要交增值税对吗?
老师,我问你一个问题,内账会计向外账会计讨要当时在职的工厂的外账资料属于违法行为吗?属于违反会计职业道德吗?
老师你好,问下6月26对公收到货款,7月开票可以吗
老师,打折销售库存材料怎样开票
老师我们卖给台湾的咨询服务费,现在要派人员去台湾指导,请问台湾要帮我们代扣代缴增值税和所得税吗?(是这两个税种吗)请问帮我们代扣代缴增值税和所得税,可以国内抵扣吗?
5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗 ,这样对吗,三个餐饮服务中间双*号
老师你好,我单位收到税务预警,提示 取票差异大,取票率低,有白条入账,可是我单位没有白条入账,所有成本费用全有票,机票,火车票,固定资产折旧,长期待摊费用,给员工发放的取暖费做到福利费里,这部分费用不是税务没有取上成本票,所有预警让自查,谢谢
5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗 ,这样对吗,三个餐饮服务中间双*号
5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗
老师,我这个月个税误扣了公司1400,更正后是600多,我做计提个税的时候应该计提多少呢?
没有开设预收账款这个科目,再有没有其他的会计分录
做应收账款也可以
会计分录如何做?再就是开了票以后的会计分录再如何做?
借:应收账款 贷:做营业外收入 增值税
款收回票未开,可以不可以做借:银行存款,贷:应收账款, 票开了以后做借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费
这个是最基本的分录,就是那样的